金蝶k3怎么反结账

金蝶K3反结账通常又称收回账款,是指企业将在当期处于未结账阶段的凭证收回,对分录进行反向重做,重新进行记账凭证的录入,这样可以消除前期记账凭证中出现的错误,使当期账务状态达到平衡。
金蝶K3反结账的具体操作步骤如下:
1. 打开金蝶K3,选择“系统管理”,点击“反结账”;
2. 在“反结账”窗口中,需要输入反结账的条件,例如要反结账的起止日期,以及反结账原因;
3. 点击“反结账”按钮,系统会自动将此时间段内的凭证收回,并生成反结账凭证;
4. 在“反结账”窗口中选择“允许反结账”,点击“保存”;
5. 在凭证输入界面中,点击“新增”,重新输入凭证,完成反结账操作。
拓展知识: 反结账与反分录相比,反结账操作更加复杂,它可以实现对多时间段内的凭证收回,而反分录只能单张凭证收回,也就是只能收回本次凭证,不能收回之前的凭证。
期末结账后一般没有余额的账户有哪些 问
期末结账后一般没有余额的账户就是损益类账户。包括:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益,主营业务成本,其他业务成本,营业外支出,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用等科目。 答
用友u8怎么反结账 问
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。 2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。 答
金蝶kis旗舰版如何反过账反结账 问
1、在金蝶kis旗舰版主界面,选择“账务处理”,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11,调出功能,在弹出的反过账选项框中,如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。 答
年终结账如何用金蝶软件结转本年利润 问
点击“账务处理”-“结转损益”,系统自动结转期间损益科目。 把本年利润结转到未分配利润, 结转后,本年利润科目没有余额。 结转分录 , (1)如果利润是亏损 , 借:利润分配-未分配利润 , 贷:本年利润 , (2)如果利润是盈利 , 借:本年利润 , 贷:利润分配-未分配利润。 答
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法 问
1. 凭证审核完毕, 2.凭证过账完毕, 3.期末调汇, 4.结转损益, 5.损益凭证审核、过账, 6.结账。 答

你好,我想问问哪里有金蝶K3软件下载
答: 请加QQ:410084566
老师金蝶K3财务软件怎么反结账?
答: 同学你好 金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金蝶k3怎么反过账
答: 金蝶K3反过账的具体操作步骤如下: 1.登录金蝶K3系统,单击“凭证簿”菜单,进入凭证列表页面。 2.在凭证列表页面,根据需要选中需要反过账的凭证,点击右侧的“反过账”按钮。 3.此时会弹出“反过账”窗口,点击“确定”按钮确认反过账。 4.反过账完成之后,会弹出提示信息,有“反过账成功”提示,表示反过账完成。 拓展知识:反过账后,会在凭证列表中反显出反过账凭证,以便用户查询,反过账凭证上会记载一句“原凭证编号:*********”,方便用户查询,确认是否有反过账。
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