金蝶k3反结账

金蝶K3反结账的操作是指纠正结账期间因计算、登记等失误对应的账务数据,进而影响期末及结账数据的错误登记。主要操作步骤如下:
1、登录金蝶K3,使用管理员账号,进入系统后,点击“系统管理”,进入系统管理菜单;
2、系统管理菜单下,点击“金蝶反结账”,进入反结账登记界面;
3、反结账登记界面调出可反结账的凭证,登记反结账的原因;
4、生成反结账的凭证,再次根据发生的原因,按正确的账务处理;
5、完成后,可以查看反结账后,金蝶K3中各项数据与会计账簿中数据是否一致。
拓展:金蝶K3反结账操作,可以在不重新结账的情况下,对结账期间凭证数据进行修改和调整,改正错误或不准确的凭证数据,从而保证会计核算和财务分析的准确性。
金蝶k3怎么反过账
答: 金蝶K3反过账的具体操作步骤如下: 1.登录金蝶K3系统,单击“凭证簿”菜单,进入凭证列表页面。 2.在凭证列表页面,根据需要选中需要反过账的凭证,点击右侧的“反过账”按钮。 3.此时会弹出“反过账”窗口,点击“确定”按钮确认反过账。 4.反过账完成之后,会弹出提示信息,有“反过账成功”提示,表示反过账完成。 拓展知识:反过账后,会在凭证列表中反显出反过账凭证,以便用户查询,反过账凭证上会记载一句“原凭证编号:*********”,方便用户查询,确认是否有反过账。
金蝶K3带进销存,怎么进行反结账。2015年9月已结账,能反结到2014年11月不?
答: 不能进行跨年反结账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,金蝶K3期未结账前,要先处理好什么才能结账?
答: 你好,查看是否计提折旧,工资是否计提,税金是否结转等
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