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中秋发福利,计提的时候账务处理是,
借:生产成本,
制造费用,
管理费用等科目,
贷:应付职工薪酬—福利费。
中秋发福利,实际发放的时候账务处理是,
借:应付职工薪酬—福利费,
贷:银行存款等科目。
公司买月饼给员工发中秋福利,收到了专票。会计分录怎么做
答: 您好,这个不抵扣,直接价税合计 借 管理费用——福利费 贷 银行存款
中秋发的现金福利怎么做账啊
答: 你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司中秋购买梨子2400元,全部用于发放员工福利,请问购买发放时和合并进工资表时的会计分录怎么做
答: 你好,单独做账,只是申报个税时福利和工资的金额合并申报个税
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