给代理商结账分录如何写

公司委托代理商销售商品,委托方的账务处理如下:
(1)发出商品时:
借:委托代销商品
贷:库存商品
(2)收到代销清单时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:委托代销商品
借:销售费用
贷:应收账款
(3)收到支付的贷款时:
借:银行存款
贷:应收账款。
期末结账后一般没有余额的账户有哪些 问
期末结账后一般没有余额的账户就是损益类账户。包括:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益,主营业务成本,其他业务成本,营业外支出,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用等科目。 答
用友u8怎么反结账 问
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。 2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。 答
金蝶kis旗舰版如何反过账反结账 问
1、在金蝶kis旗舰版主界面,选择“账务处理”,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11,调出功能,在弹出的反过账选项框中,如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。 答
年终结账如何用金蝶软件结转本年利润 问
点击“账务处理”-“结转损益”,系统自动结转期间损益科目。 把本年利润结转到未分配利润, 结转后,本年利润科目没有余额。 结转分录 , (1)如果利润是亏损 , 借:利润分配-未分配利润 , 贷:本年利润 , (2)如果利润是盈利 , 借:本年利润 , 贷:利润分配-未分配利润。 答
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法 问
1. 凭证审核完毕, 2.凭证过账完毕, 3.期末调汇, 4.结转损益, 5.损益凭证审核、过账, 6.结账。 答
代销商品会计分录如何写
答: 代销商品会计分录的写法主要有以下几种:1. 客户支付款项:借:应收账款xx元;贷:银行存款xx元;2. 进货:借:应付账款xx元;贷:存货xx元;3. 销货:借:存货xx元;贷:应收账款xx元;4. 收款:借:银行存款xx元;贷:应收账款xx元。拓展知识:代销商品会计分录的写法关系到企业的经营运作,应正确完整的记录,以确保企业的财务准确无误。应用案例:某公司购买1000元的商品通过代销的方式出售,售价为1100元,则会计分录如下:借:应付账款1000元;贷:存货1000元;借:存货1000元;贷:应收账款1100元;借:应收账款1100元;贷:银行存款1100元。
社保代理公司缴纳,公司发工资,代理三个月给一次票那我每月如何做账?分录咋写
答: 借:管理费用-社保 贷:应付账款-代理公司
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,,pos机代理支付行业的分给代理商分润支出和机器提成支出如何做账务处理
答: 你好,一般计入销售费用 借;销售费用 贷;银行存款
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