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员工出差借支款项的时候账务处理是,
借:其他应收款—某某员工,
贷:库存现金,
银行存款等科目。
员工出差回来报销差旅费的时候账务处理是,
借:管理费用—差旅费,
贷:其他应收款—某某员工,
库存现金(或借方)。
老师,员工出差报的200元出差补贴写报销单,没票,如何做才能抵费用
答: 你好 没发票不能税前扣除
答: 出差不贴不需要发票,直接填差旅费报销单即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,生产车间的员工,出差,发生了:加油费,差旅费,餐费,如何入科目?
答: 你好!他是出去做什么?安装设备还是什么
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