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这个主要可以在支出的时候挂往来账款,实际收到票据的时候再进行冲减,具体的账务处理如下:
支付款账时,
借:预付账款,
贷:银行存款,
收到发票时,进行冲减,
借:库存商品,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:预付账款。
进项税已抵扣跨月如何红冲
答: 您好,首先购买方开红字发票信息表,然后销售方再开红字发票
冲减跨年如何做分录
答: 你好,具体的是什么业务的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工地订购材料需要先预借款,当材料到工地付款,实际支付的款比预借款少,如何做冲减分录
答: 你好 借;原材料 贷;其他应收款 按实际到材料款项冲销,剩余其他应收款体现多出 的部分
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