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跨月红冲的发票,在账务处理上直接冲红之前的会计分录就可以了,在申报上,要抵减本期申报的收入和税费。如当期销售收入是100万,本期开负数发票是20万元,当期直接申报80万元就可以了。如果当期开负数发票是110万元,那本期只能抵减100万元,剩余的10万元只能放到下期抵减申报。
老师您好,跨月红冲发票后怎么填写增值税申报表呀?是填在哪个表里面呀?
答: 你好,不需要填报的,直接扣除红冲后的销售收入申报
购方退货,销售方专票跨月开具红字发票冲红,纳税申报表怎么填?
答: 你好 开红字发票的月收入 按扣除红字收入的金额申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
跨月红冲后怎么申报增值税季度表
答: 你好,开证书发票了吗?
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