怎么在金税盘开具红冲发票

在金税盘开具红冲发票的操作步骤是:在系统填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后,根据税局给的红字发票审批表上面记载的通知单号码,在开票系统录入通知单号码开具红冲发票(或负数发票)就可以了。
红冲发票怎么操作 问
1、首先打开开票软件,点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”,根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。 2、点击“下一步”,如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息,点击“确定”。 答
金税盘初始密码和口令是多少 问
金税盘的初始密码是123456或12345678,但证书口令是不同税局可能设置不同,可以试下8个1或8个8。一旦设置自己密码和口令后,密码忘记重装软件回到123456或12345678,口令忘记只能去税局大厅修改,但是改起来不复杂,携带税局采集过人员信息身份证和盘过去找大厅人员或航信大厅人员办理。 答
金税盘清卡步骤 问
在每月或者每个季度,企业的税控设备需要先进行抄税,然后报税,最后完成清卡操作,其具体的操作如下, 1、登录“金税盘系统”,进入“报税系统”,点击“报税处理”。 2、点击“远程清卡”,清卡成功后,会弹出清卡成功提示框。 3、清卡完成后,如右侧锁死日期显示为下个月,则可以确认清卡完成。 答
发票怎么读入金税盘 问
打开开票软件,输入密码后点击登陆。在主界面上点击“发票管理”在发票管理上方点击“发票领用管理”点击网上领用管理,然后点击领用发票,在跳出来的界面中选好购票日期,然后点击查询,再点击发票下载,在跳出来的对话框中点击“确定”,这时候我们就把发票导入到金税盘,可以进行发票开具了。 答
金税盘处于汇总期不能开票怎么办 问
金税盘处于汇总期不能开票应该是月初还没有完成抄报税。 进入开票系统里面,在报税处理界面,汇总上报点击,提示是否抄报税,点击是,就抄税成功,然后就可以开具发票。 月初开发票需要先抄税的,点远程抄报或者办税厅抄报就可以开发票了。 答
怎么在金税盘开具红冲发票?具体怎么操作?
答: 1.增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。 2.跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下: 提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面: (1)销方申请:在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 (2)购方申请有两种情况 发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息, 注意: 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。 3.销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。 无特殊情况,不要选择直接开具! 普用发票作废/冲红方法 1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。 发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 普票不支持部分冲红。 机动车发票开错的处理方法和普票一致! 电子发票作废方法 增值税电子普通发票开错处理方法: 由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。 增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。 方法与普票跨月冲红的方法一致。
以前开具的发票要冲红,在金税盘上怎么操作
答: 先开红字信息表,再开红字发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在金税盘上红冲发票怎么开?
答: 你好,先填写红字信息表,然后拿一张新的发票开具负数即可。
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