注销分公司往来账分配怎么做账

分公司如果需要注销,最后处理做对应会计分录时,要抵销分公司与总公司的往来账目,根据实际情况做如下分录:
借:其他应付款,
贷:其他应收款。
然后把账目结平,
借:其他应付款,
贷:未分配利润.
货币资金。
往来账的项目和借贷方需要根据实际情况调整。
分公司注销后,分公司和总公司的往来怎么做账务处理?
答: 同学你好 这个总公司计入营业外
总公司和分公司挂往来怎么做账?
答: 借其他应收款-分公司 贷银行存款 借银行存款 贷其他应付款-分公司 相互挂
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好我们集团有很多分公司,我这边跟分公司有一笔往来我需要怎么做账
答: 您可以根据以下步骤进行会计处理: 1.确认往来关系:首先需要确定您与分公司之间的往来关系,是债权债务关系还是其他形式的业务合作。这有助于明确会计科目的使用和后续的账务处理。 2.核对往来账目:与分公司核对往来账目,确保双方记录的金额一致。这可以通过发送对账单或进行电话沟通等方式进行。 3.编制会计分录:根据核对后的往来账目,编制相应的会计分录。如果是债权债务关系,您可以使用应收账款、应付账款等科目进行记录;如果是其他形式的业务合作,您需要根据实际情况选择相应的会计科目。 4.登记账簿:将编制好的会计分录登记入账簿中,确保记录清晰、完整。
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