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公司员工出差时,企业支付给员工的出差补助,有发票实报实销的部分,按发票金额计入到管理费用—差旅费—XX费用科目。如果是无票的补助,直接计入到该员工的工资,缴纳个人所得税即可。
出差补助无发票要怎么做账?
答: 你好,这个最好是找个替票入账的
没有发票的出差补助怎么做账的呀?
答: 同学你好 这个计入管理费用-差旅费补助就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 误差补助 怎么做账,需要发票吗
答: 同学,你好 计入管理费用-补贴 不需要发票
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