收到三个月的租金发票怎么账务处理

因为是几个月的发票,可以先入账,然后再进行摊销处理。
1、收到发票时,
借:长期待摊费用—房租,
贷:库存现金/银行存款/其他应付款。
2、每月摊销房租费时:
借:管理费用/销售费用—房租,
贷:长期待摊费用—房租。
老师,请问5月的租金没交,5月怎么账务处理?6月分别交了5月和6月的租金,发票没有收到,6月怎么账务处理,7月收到5、6月租金专票,7月怎么账务处理?谢谢
答: 您好!借管理费用—租金 贷应付账款 6月借管理费用—租金 应付账款 贷银行存款。 7月可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—租金
2022年11月份收到2022年12 月15-2023年2月14日三个月的仓库租金收入,2022年12月份开具半个月的租金发票,请问11月收到钱和12月份开出发票怎么进行账务处理
答: 学员你好,收到款 借:银行存款 贷:合同负债 开票 借:合同负债 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问5月的租金没交,5月怎么账务处理?6月交了5月和6月的租金,但是7月才收到发票,6月和7月怎么账务处理?谢谢
答: 借管理费用贷其他应付款,这个是五月份的 六月份借其他应付款贷、银行存款, 借管理费用贷其他应付款
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