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税率开错了,由于已经跨月,无法把发票作废,那之前税率错误的发票就需要按错误的税率进行申报。然后把错误税率的发票申请红冲,红冲发票的月份按正数发票收入、税额减去负数发票收入、税额做当月收入、税额的申报。
增值税税率开错了,已经跨月了,该怎么申报
答: 按正确的税率申报 税额不变,销售额自己算下
一般纳税人弄错税率开了一个点的发票已跨月要怎么申报
答: 你先按照错误的来申报,这个月红冲再重新开。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
错开了0税率增值税,已经跨月,如何申报增值税
答: 您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
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