24年的会计实务:第一章最后一节,讲述的是会计准则制度体系还是内部控制要素的内容
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2024-01-25
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
内部牵制制度的内容主要包括哪些
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2023-03-08
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
老师,工程的控制价评审费应计入什么科目
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2020-03-25
内控制度属于什么课程那
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2019-04-10
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
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2022-09-22
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
企业内部控制措施包括什么?
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2023-03-15
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是(  )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
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2024-04-22