为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
什么规模,类型的企业需要公司内部审计?一般1000人的企业需要公司内部审计吗?
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2018-10-14
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
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2016-11-22
为什么3违反4不违反,担任成本会计但是她在审计中不负责评价成本的内容怎么就影响独立性了
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2022-07-16
这审计,评估费什么时候入成本,什么时候不入
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2019-04-19
关联方交易的内部审计
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2017-06-07
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
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2018-05-09
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2019-06-19
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
内部审计:经营性审计时,企业经营低效,内审人员应当如何关注?(列举几个即可)
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2021-12-15
2022内蒙古人事正高级职称评审结果
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2023-02-17
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
高级审计师评审条件
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2023-02-20
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
"会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有(  )。 A.负责设计、执行和维护内部控制 B.提供内部审计外包服务 C.指导该客户内部审计人员的工作并对其负责 D.执行构成内部控制组成部分的程序"
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2023-03-07
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
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2019-10-11
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
请问私企内部资产平价划转,是否需要做资产评估报告
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2021-11-27