内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
老师您好,我想问一下这个是母公司的数据还是整个上市公司的数据呀
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2020-06-08
评估认为内部控制并未得到有效的执行,为什么不是初步评估重大错报风险是可能导致解除业务约定的情况。
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2021-01-03
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
一家香港注册100万有限责任公司,以51%控股多家子公司,将来香港公司 可以上市吗?
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2021-02-12
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
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2020-03-30
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
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2020-03-11
下列综合绩效评价指标中,属于财务绩效定量评价指标的是(  )。 A获利能力评价指标 B战略管理评价指标 C经营决策评价指标 D风险控制评价指标
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2024-03-13
评估结果认为内部控制并未得到有效执行为什么不是初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定的情况
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2021-01-04
你好,公司法定代表人可以做本公司的财务吗?是上市公司,例如格力海尔,奥克斯那种的大公司。是加盟大公司旗下的。
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2019-11-13
根据公司法律制度的规定,下列各项中,属于上市公司股东大会职权的有哪些?;老师请简短说下几点
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2019-07-02
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能导致可能解除业务约定的情况
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2021-01-03
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-02-25
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
上市公司财务制度是怎样施行呢
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2020-02-28
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-03-07
24年的会计实务:第一章最后一节,讲述的是会计准则制度体系还是内部控制要素的内容
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2024-01-25
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
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2020-02-25
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16