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开具销项发票,之前会计做借:应收账款,贷:预收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)。之前会计问什么不做主营业务收入
1/1403
2020-06-09
老师 收到应收票据: 借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税(进项税额) 银行存款 为何还要贷记银行存款??? 是因为票据和收入之间的差额吗?但是商业汇票是出票人签发的呀?求指导!!!
1/1888
2019-05-25
是付银行款项的时候 付:应付账款-A 贷:银行存款 收到发票的时候 借:费用/原材料 应交税费 贷:应付账款 如果发票先收到 顺序颠倒着做 可以这样子做吗
1/867
2018-09-26
造林专业合作社政府给的退耕还林扶贫资金,应该怎样核算这个分录这样做行不行借 银行存款贷 专项应付款借 专项应付款贷 营业外收入——退耕还林补贴收入
1/2542
2018-02-01
老师同一个人其他应付款贷方和其他应收款借方都有余额,如何做调整
1/1105
2018-12-19
其他应付款和其他应收款的借贷方分别表示什么意思,可以具体讲下吗?
1/52525
2019-10-13
请问老师:同一客户有预收账款又有应收账款,现在想把预收账款调整到应收账款,请问预收账款的贷方是计入应收账款的贷方吗?如果同一个月内既发生了应收账款又发生了预收账款(按不同订单收款),那这个预收账款的贷方金额是以负数的形式计入到应收账款的贷方么???
1/1126
2020-08-11
计提A公司本月应付的会计服务费,会计分录为 借:管理费用 贷:应付账款,下月收到A公司付款并收到开具的发票 借:应付账款 贷:银行存款, 那么可以抵扣的进项税分录怎么做呢??是借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 吗?
1/1579
2022-03-10
老师请教下,其他应收款项贷方余额怎么转出
1/1518
2019-12-23
设计合同预付第一笔款项后,对方就开了这笔款项的专用发票过来了 请问分录是借预付账款和应交税费应交增值税(进项税额),贷银行存款吗
6/1843
2020-02-24
老师你好 我这边有个款未付 到时候可以收到专用发票 借:主营业务成本 贷:应付账款 等收到发票时 借:应付账款 贷:银行存款 进项税 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本 我这样做分录可以吗
2/826
2022-04-11
借方是应收账款,贷方就是主营业务收入和税是吗
1/2329
2018-08-22
一次收到半年房租,会计分录是这样做吗? 收到时 借:预收账款 6000 贷:其它业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 确认收入 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000
2/2016
2021-09-28
-1借,其他应收款1000 贷,银行存款1000-2借,应付职工薪酬39000 贷,银行存款38000 其他应收款1000。对吗
7/1084
2017-05-15
收到生育津贴里的借为银行存款,贷为其他应付款-员工(实际要打款给员工的款项) 其他应收款(个人承担的社保公积金) 等你打款给员工的时候就是借:其他应付款-员工 贷银行存款,那其他应收款个人部分的怎么做账
1/769
2019-11-29
老师,我之前做过一笔分录,借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款 收回货款:借银行存款 贷应收账款 现在应收账款在贷方,我怎么做会计分录啊
1/1074
2020-03-28
收到预收款111万含税,业主强行开票我的账务处理是借银行存款 111贷预收账款 100 应交税费-应交增值税-销项税额11这样预收账款不就对不上了吗2如果业主不开票,等到结算时候借预收账款 应收账款贷工程结算 应交税费-应交增值税-销项税额这样理解对吗
1/599
2017-08-21
如果做银行贷款的报表,我们如果把短期贷款的钱货币资金会很大,如果放到应收账款和存货这两项中,这样资产负债表,如何改动现金流量表?
1/1014
2017-11-08
财政出资,我们公司带动贫困村经济发展,所有的门头牌和设备都是我们公司找第三方购买,专项资金到位后,我们再付给第三方,收到财政款时,借:银行存款 贷:专项应付款 付门头的费用时 借:专项应付款贷:银行存款 付设备费借:固定资产 贷:银行存款 按照权责发生制,门头费是先做,后付款,那应该是票到后做的分录时 借:低值易耗品 贷:应付账款???对吗
1/825
2020-01-17
借:银行存款 三亚公司 应收账款 三星公司 应收账款 发膜医药公司 应收账款 康维公司 贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税(销项税)这个分录对吗。
1/689
2018-06-05
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