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以前的会计交增值税都是计入已交税金科目,想把已交税金调整成正确的未交增值税分录,需要一笔怎样的分录来进行科目调整呢?已交税金在1-6月份余额了 如果7月份直接做未交增值税的话这个余额就对不上了
1/1401
2018-07-19
转出未交增值税借方余额,怎么处理?
1/2355
2017-12-06
转出未交增值税借方和贷方和表示什么
1/3993
2019-10-18
请问转出未交增值税借方余额,原因不明,怎么结平
1/1541
2019-09-29
老师,我想问一下,进项税转出后,月末是不是还需做一笔结转呢?借:应交税金—应交增值税转出68.91 贷:应交税金—未交增值税68.91呢?
1/525
2019-12-16
咨询费无票收入,1、借库存现金贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 2、借应交税费应交增值税销项税 贷应交税费未交增值税3、借交税费未交增值税贷银行存款,,,对吗
2/798
2019-01-09
您好老师,公司以前的会计没有每月结转税金,现在结转完后未交增值税借方有余额,但实际上是没有的,应该是个错误,现在应该怎么把这个未交增值税的借方余额转掉呢?
1/569
2020-03-05
请问,之前外账做的收入都是未开发票 借:银存/现金 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税,我也学她做这样分录那这样这些未交增值税是怎么处理报税?
1/491
2018-06-08
增值税误收退税,结转分录和支付分录金额都平衡的,后面月份修改报表,就退了点钱回来。(结转未交增值税,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税;贷:应交税费—未交增值税。支付时,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款。)现在收到误收退税,我应该怎么做分录。
1/965
2020-07-13
应交税费-应交增值税-的三级科目什么时候才转平,如果一直不转平的话,日积月累金额不是很大了月末销项和进项有转到转出未交增值税这个分录吗,
3/353
2017-01-19
老师,您好 我想问下小规模的企业怎样办理增值税的结转 具体分录怎么做 还有必须要用到应交税费--应交增值税--转出未交增值税这个科目吗
2/614
2016-12-31
老师您好,在月末的还是,只做了借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税这一笔分录,没有做结转进项和销项入应交税费——应交增值税-转出未交增值税科目的分录,这个怎么处理呢
1/401
2019-07-17
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 11281.02 贷:应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗?
1/614
2017-08-22
应交税费-应交增值税的分录,一定要走 应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?可以直接销项进项然后直接录入 应交税费-未交增值税吗?
1/555
2017-04-19
应交税费-应交增值税-退税软件-转出未交增值税,是什么意思,
2/730
2017-02-04
你好老师,上月我们是销项大于进项 我做分录是 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这月是进项大于销项 我要如何结转
3/176
2021-06-10
比如我5月报4月份的增值税,要交30000元的税,那我做4月的帐时是不是要计提这个增值税?计的时候摘要怎么写?可以写计提4月增值税吗?分录是不是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
1/348
2020-05-15
应交税费应交增值税-转出未交增值税,这个科目在月末的时候,看什么资料知道余额
1/1208
2019-03-19
我至今有一个问题还没有弄懂,就是这个月比如我开了收入发票,20000,销项税3400,进项税是1000,由于以前一直零报税,留底2000,这个月应交增值税400,分录借:应交税费-增值税-转出未交增值税400,贷:应交税费-未交增值税400,但以前留抵的2000分录怎么做呢。
4/637
2018-03-29
月末销项减进项余额结转分录是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问:转出未交增值税的余额怎么处理
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2019-09-02
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