老师,这个转出未交增值税月末借方有余额对吗
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2024-02-20
转出未交增值税的借方有余额,该怎么平掉?
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2021-01-30
转出未交增值税如果是月末借方余额,那么还需要再结转到 未交增值税里面吗
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2021-11-05
之前会计遗留下来的往年累计的转出未交增值税借方有余额,怎么平账
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2022-11-19
计提增值税,借应交税费~应交增值税~转出未交增值税~~~贷应交税费~应增值税~未交增值税~~交税时,借应交税费~未交增值税,贷银行存款。想问,应交增值税专用账薄中,未交增值税要填在哪里,只有已交税金,可以自己增加一栏吗
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2019-07-23
月末结转增值税,借:应交税金-增值税-转出未交增税 贷: 应交税金-未交增值税 , 缴纳的时候冲销 应交税金-未交增值税 ,但是应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目一直有余额怎么办
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2019-12-31
你好,有留底的增值税分录怎么做呢?还有一个是正常分录是借进项贷销项转出未交增值税是吧,那留底的是转出多交增值税吗
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2022-09-15
老师,我想问下,转出未交增值税无余额,未交增值税才有余额,是吗?
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2022-06-25
转增值税 为啥通过 转出未交增值税这个中间科目,直接 用未交增值税不行吗
1/1022
2022-06-20
转出未交增值税这个科目是啥意思呀
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2022-04-21
为什么每个月的未交增值税要转到 转出未交增值税这个科目
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2021-01-19
[图片]老师问一下,这里用转出未交增值税,还是转出多交增值税啊?有留抵
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2022-06-14
那到了2月份我的进项是3万,我的销项是8万,我的留抵是2万,请问,这个分录 我应该什么写?那个进项是只写这个月的进项还是把留抵的也写进去,然后结转出未交增值税?这个进项和留抵,我不会做老师。
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2021-06-23
老师,为什么每次要交的增值税在转出未交增值税的借方,不是应该在贷方吗?每个表都是这样的,一直没搞懂
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2023-07-06
老师,能否直接将进项转到未交增值税这个科目,不用转出未交增值税这个科目过渡呢
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2021-11-03
老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出未交增值税借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
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2022-05-31
老师,我想问下,我月末销项、进项都需要结转到转出未交增值税吗?
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2023-11-27
5月份记账:借:应交增值税-转出未交增值税 5391;贷:未交增值税 5391;6月份申报纳税时实际缴纳增值税4341元,其中1050元全额抵减前几个月买的税控设备,请问老师,这笔业务应该怎么记账?
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2015-06-08
月末结转增值税,借:应交税金-增值税-转出未交增税 贷: 应交税金-未交增值税 , 缴纳的时候冲销 应交税金-未交增值税 ,但是应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目一直有余额怎么办
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2021-02-20
"如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款"
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2023-03-27