全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
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2022-03-05
老师,内帐中部门发的年终奖咋么入帐
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2022-02-12
老板叫我弄个内帐的大纲出来,我怎么弄?就是内帐需要怎么做,需要什么单,需要什么部门提供什么单据的,要我列大概的大纲出来我怎么弄?刚报名学习的,着急啊!
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2018-05-14
集团公司的制度设计,有必要所有付款都从总部付吗,领导说怕分公司自己挪用公司资金,所有都从总部支付,我觉得只是增加了我的工作量,起不到牵制作用
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2016-11-10
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
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2015-08-06
学堂有没有制定企业内部财务制度的课程呢?
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2020-02-07
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
老师,我想也问一下,做企业内账,老板说按部门来核算,像这种要什么核算呢?
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2020-07-28
什么是财务内部控制的独立性
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2019-02-16
简述财务报告内部控制的方法
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2024-12-03
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
培训学校的学费如何内部控制
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2019-05-14
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
强化内部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
老师,内部报表是按收付实现制,还是权责发生制?
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2019-08-07