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企业合并中,按照会计准则规定确定的合并中取得各项可辨认资产、负债的人账价值与其计税基础之间形成可抵扣暂时性差异的,应确认相关的递延所得税资产,并调整合并中应予确认的商誉等 这个不明白,
1/1020
2023-06-07
之前有一笔材料暂估入库多做了,收到发票冲减暂估冲少了,那中间的暂估差异怎么调整
2/851
2021-05-08
下列正确的说法有( ) 。 A直接人工效率差异应该落实经济责任,所以必须是纯差 B直接材料价格差异应由采购部门负责,必须是纯差 C递延法把全部成本差异在本期销售和期末存货之间进行分配 D稳健法不太符合谨慎性原则
1/3367
2022-05-02
老师,第二题的第4小题和第6小题怎么都要算差异
2/317
2019-07-23
老师,核销时那个差异数是怎么产生的
1/73
2019-04-29
A/B=1+差异率,A=?,B=?
1/437
2020-04-05
老师好,这个差异率是怎么算出来的?谢谢
1/473
2019-12-21
老师,这个30000如何解释成不利差异呢
1/225
2020-04-02
请问对税会差异怎么理解呢,能不能举个列子说明
1/851
2019-06-03
老师我们结汇多出20万差异这种有问题吗
1/538
2019-10-22
预决算差异率怎么算?
1/5295
2019-07-06
为啥它俩存在较多差异,传统变量抽样只需要较小的样本规模,前后关系不明白?
1/2509
2020-07-02
这个差异怎么查?[Image:{004AADA3-E118-ECE9-F962-BE8F1B18F2A7}.png]
1/448
2018-12-06
想学习税会差异,有什么推荐吗?
1/637
2017-05-22
老师 请问外商减资时,如何处理汇兑差异?
2/2918
2019-05-21
老师,这个差异就一直留在表上么
1/313
2024-01-31
请问一下这个差异率怎么算的?只有一个-300呀?
2/3156
2020-06-20
老师这个为什么会有差异,怎么导致的,有什么解决办法
2/717
2022-03-19
#提问#老师这道题的应纳税所得额为什么是当年利润总额+计提坏账准备? 20X1年12月31日,可抵扣暂时性差异40000元,递延所得税资产40000*25%=10000元,应纳税所得额=800000+40000=840000元,当期所得税费用=840000*25%=210000元。 分录: 借:递延所得税资产 10000 所得税费用-当期所得税费用 210000元 贷:应交税费-企业所得税 210000 所得税费用-递延所得税 10000
1/2119
2018-12-23
上月原材料暂估入库写的分录是借:原材料暂估入库,贷应付账款,本月发票到了但是和暂估的没有差异,还用做冲销的分录吗
1/673
2018-09-19
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