借银行存款 贷应收账款 多收钱了,如何转其他应收款
2/461
2021-11-19
科目余额表应收和应付账款的借贷方和发票的关系是什么?
1/3073
2017-08-14
老师,我们公司给单位发票开了,项目款没收到,借,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,可以吗?
1/122
2021-06-30
老师把应收账款借方转入应付账款贷方表示什么意思?比如借:应收账款100贷应付账款~老板
11/3561
2020-03-23
老师 我现在收到12万付款,借:银行存款 贷:应收账款!然后需要我开发票!我开装修工程明细开出来12万记账应该这样!借应收账款 贷主营业务收入和应交税金!这样记对吧
1/850
2020-07-10
10万收入,借银行存款10万,贷主营业务收入97087.38,贷应交税费/应交增殖税(销项税额)2912.62,税没交第二张凭证要不要再借应交税费/应交增殖税(销项税额),贷其他应付款(应交税费)
1/498
2017-04-05
从实操的角度来说,应付、应收账款的借方和贷方余额分别表示什么,有多少种意思? 其他应收和其他应付款呢?
2/5478
2019-06-01
7月借银行存款900 贷主营业务收入180 其他应付款720,10月才和财务说此前单子取消转预收账款,那我是借主营业务收入180 其他应付款720 贷预收账款900吗。是内账
1/126
2021-11-10
小规模纳税人:普票和专票的分录法:借:应收账款贷主营业务收入(普票),应交税款(未交) 专票:借应收账款 贷主营收入(专票) 应交税款已交!未达9万免税那这个免税分录怎么做
1/492
2018-12-27
老师您好,如果我收预收款时已计提销项税,借:银行存款,货:预收账款 应交税费-销项税。那么,我在结算开出发票时又怎么记账?如果我记:借:预收账款,贷:工程结算 应交税费-销项税。那么这个销项税和前面的计提不是重复了吗
4/382
2022-07-01
应收账款质押贷款,如果应收账款有1000万,最多可以向银行贷多少钱?
1/2101
2018-12-08
购买产品,应付账款,货到票未到 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票,应付账款产生利息 借:应付账款 库存商品(利息部分) 税(进项税额) 贷:银行存款 这样做对吗?
1/1152
2020-07-09
如果对方挂靠,账务处理借:应收账款-业主,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,然后把钱打给挂靠人的时候扣除税费和管理费用后,利润打给挂靠人借:其他应收款-挂靠人贷:银行存款,然后另甲同学跟说这样处理:到账做银行存款,贷应收账款业主,付应付账款业主,贷银行存款,税票另外挂账,月底计提税金。甲同学的解释没明白什么意思
2/1091
2019-03-28
老师的会计分录我的写法是:借:坏账准备 贷:应收账款;借:银行存款 贷:应收账款,但答案:借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目,再借记"银行存款"等科目,贷记"应收账款"科目,为什么转销是借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目
1/1887
2019-03-13
商城上面发出去货物做的是借:应收账款 500 贷:其他应付款-结算款 200 主营业务收入:297 销项:2.97 最终确认收入的时候,是借:银行存款 500 应收账款 500 还是银行存款:300 应收账款:300?
1/220
2021-01-10
有很多项目,一部分项目是预收款,一部分项目是应收款,那么做报表的时候是分开把预收款放到应付款,应收项目款放在应收款,还是一起并到应收款里?
3/1204
2017-05-15
有很多项目,一部分项目是预收款,一部分项目是应收款,那么做报表的时候是分开把预收款放到应付款,应收项目款放在应收款,还是一起并到应收款里?
1/1071
2017-05-15
应收账款负数金额是不是代表就是预收账款贷方正数金额?借:应收账款-100,贷:预收账款100?
2/1308
2019-02-20
应收账款和 其他应收款,应付账款 和其他应付款的区别
1/5523
2018-05-02
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理
1/1301
2017-04-08