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贷款公司,放贷的利息,算不算销项税额?是不是贷款公司就没有增值税进项和销项呢?
2/1618
2021-01-07
原来有二个客户挂的分别是其他应收A,借方100 . 其他应收B贷方100, 现在想把这二笔抵掉,应该写B委托A收款吧?
2/528
2017-02-21
借:其他应收款~某某 贷:其他应付款~某某 意思是上面个的款项是下面个人支付的吗?
4/676
2021-12-03
发现去年有一笔错账,卖出商品时借应收账款贷主营业务收入和应交增值税销项税,但是主营业务收入错写成了应收账款,这笔今年应该怎么调回来
3/1039
2020-07-08
提供服务收入做内账,确认收入时,借:应收账款,贷:主营业务收入;收到款项时,借:现金,贷:应收账款;发生退费时,冲收入,贷:主营业务收入(红字),贷:现金,这样分录对么?收入是不是只能写贷方?冲回时,只能贷方红字?
2/733
2018-05-19
转销无法收回备抵法核算的应收账款,借:坏账准备,贷:应收账款,不会影响应收账款的账面价值 贷方是应收账款,不就是应收账款减少了吗
2/1377
2017-02-21
单位已开发票,未收到账款,让做在预收里,也就是借:应收账款 贷:预收账款 应交税费—增值税 等收到钱后 借:银行存款 贷:应收账款 借:预收账款 贷:事业收入 这样做,对吗?
1/2997
2019-12-05
应收账款,银行已收,企业未收,本月应该怎么做是要借未达帐项,贷应收账款,然后下个月再调整吗
1/1993
2021-04-29
老师,提前开票还没发货,不想当期确认收入,但是涉及增值税。能不能先借:应收账款贷应交增值税-销项税。发货后:借应收账款贷主营业务收入同时结转成本。收到货款后冲应收账款?
1/564
2019-02-28
预收了一笔款项,但是选的小会计准则,没有预收账款,用应收账款代替,借,预收账款,3000,贷,应收账款,3000,有发票冲回,确认收入,这样做对吗
1/1305
2017-04-05
老师:平时收到货款(承兑)老板不给会计做帐,只有到承兑解付收到银行存款才知道,前任这样做分录:借:银行存款,贷:其他应付款,我觉得这样不对,能这样做吗, 借:银行存款 贷:应收票据,然后借:应收票据 贷:主营业务收入(未开票收入) 贷:应交税费——应交增值税—应交销项税。
1/927
2021-10-11
贷“应收账款”不属于应收账款减少吗?
1/318
2022-04-16
老师其他应收款借方和贷方我做成了其他应付款,的借方我现在想把这笔分录调成正确的,如下 借其他应收款 贷其他应付款 这样做分录后其他应收款的借方金额就不对了
1/1567
2020-01-20
老师,发函询证法适用于往来款项的清查,包括应付账款,应收账款,预付和预收款项,这个题怎么还对了呢
1/1614
2018-10-31
收到A省政府财政转贷的主权外债资金5 000 000元,外方政府直接将贷款支付给B市政府财政同级部门用款单位,由A市政府承担还款责任。借:债务转贷支出 5000000 贷:债务转贷收入 5000000借:待偿债净资产——应付主权外债转贷款5000000 贷:应付主权外债转贷款——应付本金5000000借:应收主权外债转贷款——应收本金5000000 贷:资产基金——应收主权外债转贷款5000000 期末确认上述B市应付主权外债转贷款的应付利息1 250 000元借:待偿债净资产——应付主权外债转贷款 1250000 贷:应付主权外债转贷款 1250000 (16)到期偿还上述各项主权外债转贷款利息1 250 000元,款由其他财政存款支付。借:债务还本支出 125 0000贷:其他财政存款 125 0000借:应付主权外债转贷款——应付本金 125 0000贷:待偿债净资产——应付主权外债转贷款 125 0000(17)到期偿还上述主权外债转贷款本金25 000 000,款由其他财政存款
1/1469
2022-12-04
老师,需要安装的项目收到还没有确认收入的预付款之后开发票完工时付尾款,借银行贷预收,开票借应收贷预收 应交税费,收到尾款借银行贷应收,确认收入借预收 贷主营业务收入,结转成本借主营业务成本贷库存商品 劳务成本
1/710
2019-11-21
财政转移支付项目资金,用零余额账户拨款是预算内资金,收到这笔款是应该挂往来款还是挂收入?会计分录,第一种:借:零余额用款额度 贷:其他应付款-项目;第二种:借:零余额用款额度 贷:财政拨款收入
3/1602
2022-03-01
老师,请教一下,收储付一笔地块成本,本应财政拨款才付,(借收储项目,贷银行存款,先从银行垫付,)次月财政款到,又转到实体户,借收储项目,贷收储项目,借银行存款,贷收储项目),总觉得有点不对,请教一下老师
1/729
2020-02-12
如果单位收到政府扶持资金是否借:银行存款 贷:专项应付款?
1/789
2018-03-28
2月份开票,3月收到付款,这样做对嘛 2月:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 3月借:银行存款 贷:应收账款
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2021-04-12
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