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代收代缴款,收款时记账:借:银行,贷:其他应付款,交款时:借:其他应付款、贷:银行 对吗
1/1747
2019-06-28
老师问一下物品采购进来,发票收到了款项也付了借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷应付账款 款已经付了 借应付账款 贷银行存款 除了以上分录还要做什么分录
2/795
2019-05-31
月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗? 收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52 收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
1/945
2020-05-19
老师你好,现在我们公司要借给另外一家公司一笔款,有利息收入,我们两家公司都是一般纳税人,都是生产型制造企业,借款时间为2年,我想问一下发票可以开专用发票吗,分录这样写是否可以:款借出时:借:其他应收款 贷: 银行存款开发票时:借:其他应收款 贷: 其他业务收入 应交税金--销项 开发票时:借:其他应收款 贷: 其他业务收入 应交税金--销项。收到还款及利息时:借:银行存款 贷: 其他应收款
5/1240
2019-11-26
这个A选项已经是贷:应收账款了不应该是减少吗
1/263
2019-02-26
选项D中的应收帐款应该是一借一贷不会减少吧?!
1/746
2020-06-09
公司收到商务局的外贸发展专项资金,借:银行,贷:专项应付款,请问贷方的专项应付款什么情况下可以从借方冲减掉?
1/977
2020-08-08
借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的其他应付款-法人,怎么处理?
2/1671
2021-04-24
您好,如果有笔其他应收款的借方和贷方没在初始数那里反应出来,现在要补录,补录的其他应收款对应的借方和贷方入什么科目
1/210
2024-06-25
你好邹老师,借:应收账款,贷主营业务收入税款,和,借:银行存款,贷:主营业务收入。这两笔分录的摘要分别怎么写?
2/1241
2019-07-12
老师,厂家还回来的钱,如果:借:银行存款 贷:其他应收款 ,那我之前借方挂的预付账款,和现在贷方的其他应收款要怎么冲平呢?之前不是有挂预付账款借方增加吗?然后钱还回来,贷方的其他应收款之前没有挂账啊,意思贷方其他应收款可以对冲之前的借方预付账款吗?
1/575
2019-04-25
老师销售收入为什么没有销项税额呢? 借:应收票据 贷:应收账款
1/1088
2021-08-24
老师,我的应收帐款,贷方大于借方该怎么办
1/2657
2020-06-03
老师你好!我们是公司是投资平台公司,我们收到财政或者国库拨款的时候做分录:1.借:银行贷:专项应付账款-国库 2.工程款已开发票:借:专项应付账款xx公司 贷: 银行 3. 工程结束:借:专项应付账款-国库 贷:专项应付账款xx公司,我这样做可以吗
1/1573
2019-09-29
期初录了不含税的应收账款10000,实际收到的时候要怎么处理? 借 银行存款 11700 贷 应收账款 10000 应交税费 销项税 1700
1/754
2018-03-19
当月B,C公司帮A公司收付的款项可能 是上个月的主营业务收入,那我这笔分录,不应该是:<br>借:其他应收款<br>贷:主营业务收入<br>因为这个收入我在上个月做了分录:<br>借:应收帐款<br>贷:主营业务收入<br>那此时B.C公司代收支了,应该是<br>借:其他应收款<br>贷:应收帐款<br>借:应付帐款<br>贷:其他应收款 你是让我贷方做主营业务收入,但是这个我在上个月是做了 借:应收帐款 贷:主营业务收入 这时我应该是 借:其他应收款 贷:应收帐款(不应该是主营业务收入)吧
1/134
2021-07-15
老师,实际生活中发生的销售货物取得了货款的,不可以直接记银行存款或者现金,贷:主营业务收入,应交税费增值税-销项税吗?难道还是要像手工帐实操里边的要先借:应收账款,贷主营业务收入,应交增税,销项税,然后又借银行存款,贷,应收账款?
1/731
2018-12-09
老师,收到省科技局一笔30万的专款用于研发项目,1收到款时借:银行存款,贷:专项应付款,2.发生研发支出:借:研发支出,贷:银行存款。项目完成,研发转为固定资产货无形资产时,借:固定资产30万,或无形资产30万,贷:研发支出30万,同时结转专项应付款,借:专项应付款,贷:资本公积,老师,思路是这样吗
2/1727
2016-01-08
老师您好,计提出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-增值税-进项税(外销)收到退税款,借银行贷借其他应收款-出口退税 ,这样写分录对吗?
1/1848
2022-04-08
应收帐款有借方余额,是上月结余的,现在1月份收到工程款,记贷方的,我想问,是不是用上月结余的余额-1月份的收到工程款?
1/747
2019-08-27
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