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老师,你好,应交税费期初有0.02的余额,要怎么调整掉?
1/889
2020-04-16
老师你好,想问一下以下问题:创立合并的企业破产后的破产清算价值如何算?应交税费怎么处理?往来账如何处理?如何分账?
1/536
2020-12-18
老师!我的应交税费期末余额是贷方3082.11,但实际余额是贷方-842.12,请教怎么调账?
1/892
2021-11-15
9185采购过程核算设置的主要账户包括应交税费吗
1/779
2022-01-02
应交税费是不是要结转损益?
1/3421
2017-12-05
我们在外地有个项目,已经开了外经证,去项目所在地预交税款,我的发票已在本月开出,但税款只有下月预交了,这样有问题吗
1/958
2017-07-31
上月销售费用其中进项税直接做费用了,但这个进项税又是不能抵扣的,需要做怎么处理?先借:红字销售费用 贷:应交税费/应交增值税进项税额,再 借:销售费用 贷:应交税费/应交增值税进项税额转出,最后 借:应交税费/应交增值税进项税额转出 贷:应交税费/未交增值税。对吗?
2/1448
2019-08-06
老师销售情况是这样的,然后我预交增值税2%然后我们增值税税负是3个点的,现在我应该要抵扣多少税额的发?
1/642
2020-05-09
预估收入的分录怎么做呢?如果3月份预估了收入,那么是不是企业所得税税也要多交呢?
1/498
2019-04-08
在异地预缴增值税(一般计税方法),是预缴2%吗?为什么有些需要交个人所得和企业所得呢?
1/11087
2018-07-13
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有余额需要结转么? 月末的时候不是要把 应交税费-未交增值税转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 那应交税费-应交增值税-转出未交增值税的数额一直在增加?
1/1830
2020-03-02
老师,比如说一个项目是简易计税,甲方打了10万给我公司,我给开了发票,然后他们有异地预交了10万工程款的税费,我把这10万打给项目负责人做劳务费,我问他们要劳务发票,可是他说已经异地预交了就不用给我发票看下怎么抵税,是这样吗?
1/586
2018-12-21
我企业为营改增前项目,按5%税率,预交按3%,交房后未开发票,但税局让补交下余2%税款,怎样填写申报表
1/657
2019-09-17
老师,您好,请问我们交去年所得税汇算清缴1万多,这个月预交所得税,在已交所得税里这笔不填是吗
1/864
2020-07-07
在外地预交了两个点的增值税,在注册所在地报增值税的话还要交增值税吗?交多少合适?公司在深圳,
1/389
2018-09-28
老师好! 月末进项税和销项税都要做反方向的转出,这样做对吗例如:一.借:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200,贷:应交税费-未交增值税300 二:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢?谢谢老师
1/764
2020-10-22
一个餐饮连锁公司办理预存现金/银行卡送酒活动,各下属店面的预存款先上交总公司,扣除消费金额的10%的营销费后金额为下月返到各店的收入金额,这个账务怎么处理?报税时的收入以全额一营销费后金额报税吗?例如:预存1288元,当场消费382元,剩余906元
1/1494
2017-01-04
老师您好!本月应交税费-应交增值税有贷方余额,应交税费-未交增值税是借方余额,本月不用交税有留抵,现在这种情况是不是还需要做一笔分录,借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税呢?应交税费-应交增值税是不是余额要为零 ?
5/258
2022-12-06
老师,4月要交第一季度的企业所得税,我是3月计提所得税的费用,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,还是4月要交所得税的的时候再做计提,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,贷银行存款
3/1080
2023-03-31
老师:厂家给我们的返利是采取开红字发票的方式,没有转款我们,我做的分录是:借:库存商品(红字)应交税费-增值税进项(红字)贷:预付账款(红字)这样对吗?
3/1572
2020-11-24
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