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请为以下业务编制会计分录: 1.向银行借入3个月期款项300万元,款项已到账; 2.到银行提取现金1万元; 3.转账预付材料款5万元; 4.购入6万元材料,款项第3题已预付5万元,余款转账付讫,货未到; 5.销售科报销业务招待费8万元,转账付讫。
2/554
2022-11-21
进项发票当月已认证,但在所属当月没有销项税额,所以未申报进项税,现在还可以更正吗
1/423
2021-05-19
老师好,本月进项未到销项已开出,申报增值税的时候怎样能不交税?下月进项到了再抵扣。
1/1293
2021-08-26
对于增值税实行查账征收方式征收的个体户月销售额达不到20000元是否征税
1/730
2017-07-01
综合1到4.这条生产线更换重要部件后,重新达到预定使用状态的入账价值?
1/539
2021-05-02
速达3000的货品资料导入到新账套里时候没有分别导入到货品类别里怎么办
1/1760
2019-06-30
对供应商预付货款。后收到发票要冲销预付账款。在速达软件里要怎么操作啊?
1/3061
2018-11-17
请问月末结转增值税的时候可以直接借销项税,贷进项税,贷或借(未交增值税),不用应交增值税(转出未交增值税)这个过度科目吗
1/1646
2022-03-21
9日,从云海工厂购入的c材料500千克,单价100元,增值税进项税额8000元,运费500元,运费增值额50元,款项未付,材料尚未验收入库
1/1251
2019-11-04
你好我的进项税已经抵扣,并且已经转入未交增值税,次月需要转出这笔进项应该怎么做分录,上月做的未交增值税要不要冲掉
1/1866
2019-09-05
我的进项税额比销项税额高,想这个月都抵扣了,怎么做凭证? 我以前每个月计提时: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷借应交税费应交增值税未交增值税(销项—进项的差额) 可是这个进项比消项高,就不知道怎么做分录了
1/388
2021-12-31
公司是简易征收5%,但公司有水费和电费可以抵扣,分别税率为13%和17%,这次抵扣进项税大于销项税,留下月抵扣,每月我公司把进项税和销项税转入转出未交增值税,做结转,像这次进项大于销项,是否也要转,并转入未交增值税?
3/1779
2017-07-05
汽车4S店订购10台车,达到厂家的要求,进行一个返利,,开出红字发票,账务处理,需要借主营业务成本负数,借库存商品正数这一步吗,还是只要做,借预付账款,贷库存商品,应交税费-进项转出
6/2153
2019-04-09
老师 发现一张2017年的进项票未勾选认证 进项税额两百多 现在如何处理
1/1439
2020-05-24
这笔进项暂未勾选,是不是应该先记录:应交税费-应交增值税-待抵扣进项
7/216
2024-04-29
本月未开发票,有进项发票,借方:应交税费——待认证进项,月末需要再结转吗?
1/598
2022-03-31
项目已经发生成本,也收到项目预付款,公司还未开出发票,怎么确认收入?
3/979
2018-11-20
老师麻烦帮我看下,前三项的计税依据是本月未交增值税,后两项是什么?
1/593
2019-07-06
固定资产出售时,有尚未抵扣完的进项税,出售后,该部分进项税怎么处理
1/1747
2019-06-12
老师 跨年的进项销项已交税金转出未交增值税分录错了 不会用分录调
1/577
2019-12-19
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