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醉美酒有限公司是一家知名企业,为增值税一般纳税人,白酒的消费税比 率税率是20%,定额税率为0.1万元/吨;啤酒的定额税率为250元/吨。该公 司位于黔江市清湖区,适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率 为3%。2023年10月销售“醉美"牌系列白酒10吨,不含增值税销售额为 1000万元;销售“醉美"牌啤酒100吨,不含增值税销售额为500万元;当 月取得可以抵扣的进项税额为45万元,期初留抵税额为10万元。 要求计算: 1.当月应缴纳的增值税 2.当月应缴纳消费税 3.当月应缴纳的城市维护建设税 4.当月应缴纳的教育费附加 seevO
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2024-01-04
老师,我们以前年度的加计抵减期初余额,这月实际抵减了我怎么做账呀 以前账上没有这笔加计抵减的账,只有报表上有期初余额, 我是 借应交税费未交增值税 贷营业外收入 对吗
1/804
2022-03-04
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/870
2023-04-15
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/1446
2023-07-25
疫情期间住宿费免税吗?
2/1669
2020-07-25
里面的退税和免抵各是什么意思
2/98
2023-12-14
老师,出口退税企业免抵率是多少?
3/481
2023-06-30
纯出口免抵退企业税负如何计算
1/1270
2017-06-13
请问一下一般纳税人 交的 税控盘服务费 280元 填表四 税额抵减情况表和增值税减免申报明细表后 主表还是没显示减免的280元 这是啥情况
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2019-04-13
老师好,我想问下兼用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的题目说是可以全部抵免但还是金额乘以税率?
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2019-12-26
公司购买一台设备金额较大分期融资付款,增值税发票已全额到位,申报时如何报税,抵税金额过大
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2019-02-18
老师好,11月份申报10月份增值税,应交税额是5000,当时已经缴了。现在12月份申报11月增值税,因为11月无销项所以零申报,为什么增值税申报主表第25栏起初未缴税额,第27栏本期已缴税额,第30栏本期缴纳上期应纳税额都是5000,当时都已经缴了啊,为什么这几栏数额不是0呢?
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2022-12-02
老师,请教一个问题,我1月做出口退税,因为没有进项留底,所以,退税额为0,免抵额是197.55,那么,我会计分录写:借:应缴税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 ?
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2023-02-15
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
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2022-01-18
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢?
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2018-03-14
本期免税收入要填写吗
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2019-09-05
想知道不免税的货物运输发票是开专票还是普通发票?免税的呢?免税的应该不能抵扣进项税吧?
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2014-11-29
小微企业免征增值税,同时享受免征相关地税,当月还需计提相关的营业税金吗?
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2016-12-15
1.增值税附表4第一行:税控盘及技术维护费怎么取数? 2.增值税附表4下半部分加计抵减本期数怎么取数? 例如进项金额1000,可加计抵减金额15%为150,那加计抵减本期数是填写1000还是1150?
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2022-02-12
请问,印花税按次申报的时候日期是当期还是申报当日?
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2019-10-10
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