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一般纳税人,企业购入税控盘200,借-管理费用200,贷-库存现金,全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额,贷-管理费用,还是,借-管理费用170.94,应交税费-应交增值税-进项税额29.06,贷-管理费用200?搞不懂
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2017-12-08
增值税纳税申报表上的留抵税对的上应交税金明细账的余额吗
1/710
2017-09-05
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为?
1/2187
2019-11-01
纳税调整申报表,异常显示税收滞纳金,加收利息,调整金额为332.26,应如何填申报表
1/1873
2020-05-15
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为
1/71476
2019-09-29
个人独资企业注销时应付账款有余额,是否需要纳税调整缴纳个税?依据的什么
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2020-06-10
一般纳税人企业增值税账户销项税额3000,进项税额1000。老师,月末应该怎么进行账务处理?
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2022-06-22
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
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2022-12-08
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
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2021-08-10
小规模纳税人销售商品时,税额是计入“应交税费-应交增值税”还是“其他业务收入”科目呢
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2020-11-26
一般纳税人,本月发生税控减免的480,借应交增值税-减免税额480,那期末应该怎么结转呢
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2019-08-28
老师 企业所得税年度纳税申报表,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的,工资薪金支出账载金额,实际发生额,税收金额,应该如何填写呢?
1/2411
2019-11-12
(一般纳税人)应交增值税-减免税额月末结转到未交增值税可以吗
1/1275
2019-03-16
小规模纳税人网上申报利润表的本月金额应该填哪个月呢?还是应该填这个季度的金额
1/1204
2018-07-12
居民企业所得税季度预缴纳税申报(A类,2018版)A201030中第一行小型微利企业减免企业所得税中金额为611.86,但是我公司的应纳税所得额是3059.29,季度所得税应该是305.93吧,我公司是小规模纳税人
1/1053
2019-04-16
老师,如果一般纳税人销售货物,开具普通发票给小规模纳税人,会计分录。借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,我们是一般纳税额,和给开具普票没关系对吗?我这样做帐
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2020-02-23
应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,要处理吗
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2023-12-13
老师我想问下,本期增值税已经用上期留抵的进项税全额抵扣,故本期应纳税额为零,那么本期购买税控服务费280元,还能再申报减免税吗
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2021-03-08
老师,小规模纳税人季度销售额30万以下免增值税,本季度的应交税金— 应交增值税贷方余额放置不管,还是转入营业外收入缴纳企业所得税。有相关文件规定吗?
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2020-12-01
小微企业年应纳税所得额低于50W,企业所得税减按10%计征,如果1-3季度合计为30W,季度所得税按10%,到第四季度,年应纳税所得额60W,是不是按25%来征所得税了?
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2018-03-29
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