在a处取得工资新金应纳税所得额5000.B处取得劳务报酬1000,怎么计算缴纳个税?
1/801
2019-02-27
个人房屋出租人的租金 是否应该缴纳个人所得税?个人所得税的金额如何缴纳?
1/2224
2019-03-23
计算所得税应纳税所得额准予扣除的有 A.向客户支付的合同违约金 B.向税务机关支付的税收滞纳金 C.向银行支付的逾期利息 D.向公安部门缴纳的交通违章罚款
1/667
2022-04-15
我们是小规模纳税人,开票100万,无成本票,如应纳税所得额100万,我们只能按100万交企业所得税,简易按5%,约交5万税,这样操作有其他隐患么,都没成本票
1/5635
2019-08-28
假设企业今年账面上应纳税所得额-30万,汇缴后实际应纳税所得额为-28万,-28是以后年度可以弥补的亏损吗?账做相应的调整吗?不调整下一年怎么算利润?
4/337
2018-07-10
“增值税小规模附加税附表地方教育费附加增值税税额大于主表应纳税额”是什么意思呢
2/3322
2022-01-12
应税销售额是什么?小规模纳税人交税是按照销售额与税率乘积还是净利润与税率乘积
1/2185
2019-01-03
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
4/5222
2021-08-10
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
1/703
2022-12-08
小规模纳税人2019年第一季度销售额假如是103000元,不交增值税,但是要交企业所得税是不?那企业所得税的应纳税所得额是算103000元,还是100000元?
1/913
2020-05-08
一般纳税人的劳务派遣公司,选择差额征税,是不是应该使用“应交税费一简易计税”科目。
1/602
2020-10-22
企业所得税中,增值税是不可扣除的,那最后算企业所得税应纳税所得额时,增值税用调增吗?
1/959
2022-04-16
老师你好,我想问一下在企业所得税里,不得抵扣的增值税在最后算应纳税所得额的时候要调增回来吗
1/1290
2019-04-19
我们是营利性民办学校,小规模企业,增值税免征,企业所得税享受应纳税所得额没有达到100万5%,但是去年利润为负数,我需要填哪些表啊
1/712
2020-05-27
一般纳税人转为小规模纳税人,未抵扣进项税及留抵税额,转到待抵扣进项税额科目后,此科目应转到成本费用里核算吗?
1/1465
2018-05-14
老师,我想问一下,小规模纳税人,增值税纳税申报表21行的本期预缴税款金额100,22行本期应补退税额100这个代表什么意思?
1/2454
2019-08-30
(一般纳税人)应交增值税-减免税额月末结转到未交增值税可以吗
1/1275
2019-03-16
本期销项税额合计是53334.1 本期进项税额合计是42660 应纳增值税额是10674.1 结转未交增值税 如何编制记账凭证
1/816
2019-05-29
不征税收入和税基减免应纳税所得额!这个是填写所得税费用吗
1/1185
2018-07-13
老师 企业所得税年度纳税申报表,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的,工资薪金支出账载金额,实际发生额,税收金额,应该如何填写呢?
1/2411
2019-11-12