增值税申报主表16行按适用税率计算的纳税检查应补缴税额什么意思?表上应抵扣税额合计是加上这个数,我理解的是这个数应该减去。
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2019-04-15
一般纳税人,比如购买材料100,税13元,最开始分录记入:应交税费-应交增值税(进项税额),当这个材料改变用途是直接做的分录是,借:管理费用 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进账税额转出),不用做应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(进账税额转出)这2个之间的分录对吗
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2019-06-22
企业所得税中,增值税是不可扣除的,那最后算企业所得税应纳税所得额时,增值税用调增吗?
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2022-04-16
我们是营利性民办学校,小规模企业,增值税免征,企业所得税享受应纳税所得额没有达到100万5%,但是去年利润为负数,我需要填哪些表啊
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2020-05-27
老师你好,我想问一下在企业所得税里,不得抵扣的增值税在最后算应纳税所得额的时候要调增回来吗
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2019-04-19
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
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2021-08-10
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
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2022-12-08
老师你好!小规模纳税人应交增值税科目贷方余额是到年底应转到营业外收入的对吗,但年末应交增值税科目余额为0对吗?
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2019-12-16
个人房屋出租人的租金 是否应该缴纳个人所得税?个人所得税的金额如何缴纳?
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2019-03-23
在a处取得工资新金应纳税所得额5000.B处取得劳务报酬1000,怎么计算缴纳个税?
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2019-02-27
你好,定期定额个体户怎么申报生产经营所得,点开申报表应税项84000,计税依据4200,应纳税210,难道我们需要交210元的税,减免性质和减免税额填多少
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2019-07-12
工商年报中的纳税总额包括12月份应该交的,在下年1月份实际缴纳的税款吗
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2018-06-07
请问老师,资产负债表应交税费期末数表示累计已缴纳的吗还是未交纳的税额?
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2020-05-20
(一般纳税人)应交增值税-减免税额月末结转到未交增值税可以吗
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2019-03-16
老师昨天我弄错了,这企业企业所得税交2400多是汇算清缴补税,第二季度应纳税所得额2493.08元,第三季度不打算交税,我把利润总额做这样能行吗?您帮我看看,谢谢
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2019-10-16
5)通过红十字会向地震灾区捐赠现金500万元,已计入营业外支出。税法规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。 捐赠支出,账面价值:500,计税基础:0(按年度利润总额12%以内的部分计算1200,实际支出500,未超过限额,可全额税前扣除)没有差异 麻烦老师帮我看一下,我这道题 做的对吗,如果不错,麻烦指出正确答案
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2021-09-03
税控服务费,应该填在申报表里那里,是写在应纳税额减征额这里吗?,我在表4税额递减情况表写了420,但是我在主表没有显示出来,我应该填在哪里了
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2018-05-08
不征税收入和税基减免应纳税所得额!这个是填写所得税费用吗
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2018-07-13
应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,要处理吗
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2023-12-13
印花税申报,在申报的时候计税金额这栏是空的,应缴纳税额那也是空的,在已缴纳税额那有显示12.5,那这个怎么申报啊,我这算来算去也对不上
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2019-03-07