小规模纳税人,税局代开的专票,第一季度有开3的,有开1的,增值税报税的时候系统里的数,自动按3计算的税款,本期应纳税额简征额额填什么数呢?
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2020-04-13
老师好,我们是建筑小规模纳税人,第一季度没有超30万,但是在外地预交了增值税,实际上是不用交的,申报的时候应纳税额为负数,想这种情况我能在申报系统里自行申报吗?还是要去大厅?
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2020-04-08
小规模纳税人八方旅行社2019年8月份全部营业额为60000元,支付给其他接团旅游 企业的费用为20000元。 要求:按差额计税的方法计算八方旅行社2019年8月份增值税应纳税额。
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2021-06-16
某大型商场为增值税一般纳税人,决定在春节期间进行商品促销,商场经理采取促销方案:购物满100元赠送价值20元的商品。销售额100元的商品其成本为70元,则商场应纳增值税额为5.23元。5.23是怎么算出来的?
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2020-06-12
小规模纳税人税务怎么计算呢?比如我开票销售10万,10万/1+3%=等于税附加税是应纳税额*7%/3%/2%么?不能抵扣专票,那我进项要取得多少普票?
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2018-06-21
你好,定期定额个体户怎么申报生产经营所得,点开申报表应税项84000,计税依据4200,应纳税210,难道我们需要交210元的税,减免性质和减免税额填多少
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2019-07-12
老师 企业所得税年度纳税申报表,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的,工资薪金支出账载金额,实际发生额,税收金额,应该如何填写呢?
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2019-11-12
进口应税消费品和进口非应税消费品 怎么理解?怎么区分? 非应税是不交税的意思麽?既然不交税?为何还算应纳税额???
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2019-05-09
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
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2021-08-10
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
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2022-12-08
小规模纳税人网上申报利润表的本月金额应该填哪个月呢?还是应该填这个季度的金额
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2018-07-12
某企业为制造业居民企业(一般纳税人),2020年生产经营发生的业务情况如下: (1)年度销售收入5800万元。 (2)年度销售成本4000万元。缴纳增值税税额900万元,其他税金及附加100万元。 (3)年度销售费用800万元,其中广告费用300万元,业务宣传费用200万元。 (4)年度管理费用600万元,其中包含业务招待费用100万元,新产品研发费用50 万元(加计扣除75%)。 (5)年度财务费用100万元,其中包括向非金融企业借款500万元支出利息,年利率 10%(银行同期同类贷款利率5%) (6)营业外支出50万元。其中向供货商支付违约金10万元、交纳税收滞纳金2万人, 通过公益性团体向贫困地区捐赠10万元。 综合该企业本年度的以上经济业务,要求计算以下项目: (1)2020年度会计利润。 (2)广告费应调整的应纳税所得额。 (3)业务招待费应调整的应纳税所得额。 (4)研发费用应调整的应纳税所得额。 (5)财务费用应调整的应纳税所得额。 (6)公益性捐赠应调整的应纳税所得额。 (7)其他项目应调整的应纳税所得额。 (8)该企业2020年度应纳税所得税。
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2020-05-25
小微企业年应纳税所得额低于50W,企业所得税减按10%计征,如果1-3季度合计为30W,季度所得税按10%,到第四季度,年应纳税所得额60W,是不是按25%来征所得税了?
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2018-03-29
老师,小规模纳税人季度销售额30万以下免增值税,本季度的应交税金— 应交增值税贷方余额放置不管,还是转入营业外收入缴纳企业所得税。有相关文件规定吗?
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2020-12-01
(一般纳税人)应交增值税-减免税额月末结转到未交增值税可以吗
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2019-03-16
应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,要处理吗
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2023-12-13
算个人所得税的应纳税额这块 是按含税级距还是不含税级距啊
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2017-07-05
30日计算本月应缴纳的所得税额,怎么写会计分录
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2019-01-09
21年12个月住房需要开票金额313421.6,应缴纳多少税费
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2021-11-01
老师我想问下,本期增值税已经用上期留抵的进项税全额抵扣,故本期应纳税额为零,那么本期购买税控服务费280元,还能再申报减免税吗
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2021-03-08