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所得税纳税调整报告:其中职工薪酬的审核项目金额是怎么计算的?就是本纳税年度职工薪酬支出账载金额,它是应付工资?还是实付工资?
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2021-05-19
上月多计提了工资,做的分录是借应付工资3000.贷,管理费用200.现金2800,这个分录正确吗
2/424
2020-04-01
下列各项中,应通过“其他应付款”科目核算的是( )。 A 应付供应商的材料采购款 B 应付经营租赁固定资产租金 C 应付给投资者的股票股利 D 应付给投资者的现金股利
1/2847
2020-02-28
职工张玉基本工资为3915元,本月请事假5天,其中2天为双休日,病假3天,病假扣发的工资比例为10%。本月法定节假日加班2天,双休日加班2天,均无法安排调休,奖金400元,津补贴15元。计算张玉本月应付计时工资,应付工资
1/910
2022-08-12
老师好,发工资人提前支取备用金,然后发工资,这个备用金不是正好付工资金额,在现金流量表中应该怎么填
1/636
2021-11-13
老师,您好!一季度1月和2月的工资已发放,3月工资已计提,4月才发放,资产负债表应付职工薪酬怎样填
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2019-04-18
现在注册资金认缴制,没有实收资本到位,但公司还是要发工资也有资金流动,如果资金不放在实收资本,借 银行存款 贷 应付账款,看可以不?
1/966
2017-11-06
老师,现在这样做账您看可以吗?交养老金企业承担部分直接走管理/销售等费用!没有通过应付职工薪酬科目,个人承担部分通过其他应付款走,贷银行存款(她俩的合计)可以不?
1/127
2021-05-13
1、政府单位,2016年少支付聘员工资,后离职后无法取得联系支付,账上长期挂在其他应付款贷方 4787.22元。 现在账务上需要冲平,是不是借:其他应付款4787.22 贷:其他收入4787.22 呢? 2、政府单位2019某月某员工由原单位离职入职我单位,申报工资时候发现,社保已由原单位缴纳。应付职工薪酬-社保 贷方长期挂账1224.47元。 现在账务上需要冲平,是不是借:应付职工薪酬-社保1224.47 贷:其他收入1224.47因为是以前年度 是入其他收入还是以前年度盈余调整还是用其他科目处理呢?
1/1805
2022-07-20
应付职工薪酬职工福利费与应付职工薪酬非货币性福利的区别
1/2439
2019-04-27
老师您好!请问:“应付工资”这个会计科目是否已经被应付职工薪酬这个科目代替了?会计学堂的课件是不是该更新了?
1/1027
2016-04-10
老师好,建厂期间计提和发放工资是: 计提: 借:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 贷:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 发放: 借:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 贷:库存现金 对吗?老师, 如不对,应怎么做分录? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
上月工资已计提,本月做工资表后,除了社保、公积金、个税,还加了一个同事应该补发的1100元,现做账计提的应付工资就多了1100元,该怎么办?
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2021-07-06
我想问一下,中间建帐的,期初试算不平衡是怎么回事呢?我们的期初只有应收款,应付款,应付工资,还有库存数
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2022-05-23
请问:2022年3月我建筑工程公司(小规模)银付A公司5万的劳务费代账公司做 ①借:应付职工薪酬 贷:银存,后A公司开来发票为材料票代账公司做 ②借:原材料 贷:应付账款。现在和A公司协商把重开劳务费发票,原发票作废。代账公司至2022年3月底报季报时利润亏损6千。如果现在我更改账务,第①笔为往来,费用就少了5万,第②笔材料票作废,是删除凭证吗?而且现在季报已经报了,这个要怎么处理呀
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2022-04-29
老师,我期初的数据填错科目了,已结账到3月份了,无法修改期初数据。现在要把这两个余额对调下该怎么调账?就是应付职工薪酬的余额调整到其他应付款。
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2023-05-05
建筑企业给工地工人交个税,可以计入借:主营业务成本一一工资贷:应付职工薪酬
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2018-12-04
上月15号我接了店,应该付55万的转让费,,替之前老板付了4万的工资,所以只付了51万,但实际出纳入账工资是8万,这个帐该怎么做?
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2018-07-10
工程施工单位记工程上购买的专用材料时,能不能这样记,借:工程物资,贷:应付货款;借:应收账款,贷:银行存款
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2017-03-01
其他应付款——除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,如应付短期租赁固定资产租金、租入包装物租金、存入保证金等。 老师这里为什么不用其他业务成本呢
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2021-01-30
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