为什么收到的普票不做应交税金了
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2020-11-27
我21年2季度销售没到45万,政府减免部分,没做账,账上还挂着4000元的应交税金,我在3月份直接做账还行吗
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2022-04-13
开出支票支付上月应交税金55000元。分录怎么写
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2022-12-19
老师你好,小规模企业,前期会计没有将2018-2022年的税金进行计提,导致应交税费科目不平,请问这个账务应该怎样处理?
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2023-03-31
老师,我计提本月增值税,借应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷应交税费_未交增值税 等下月我交钱时 借应交税费_未交增值税 贷银行存款对吗
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2020-01-13
问:新买的快账软件,期初余额情况下,输入这个科目不能显示是吗,例如购税控盘借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款,期初建账这个科目没有余款,舒凭证是就显示不出来,应如何处理
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2017-01-16
我们公司做了一笔借:应交税费-应交增值税-进项税。贷:其他应收款-应收其他企业款。是何意思,我搞不明白
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2017-02-17
计提工资只写上面的那笔分录,行吗? 下面的那笔分录可不可以在支付时再写, 借:应付职工薪酬-职工工资 77360 贷:其他应收款-社保费 8122.8 -住房公积金 3868 应交税费-应交增值税-个人所得税 51.08 银行存款-某某支行 65318.12
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2022-02-20
请问:应交税费-未交税金科目适用于什么情况?
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2019-06-20
你好老师,这个表上怎么算应交税费总额和已交税费总额?
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2019-12-18
老师,这个题目中的14784.47是如何算出来的?一般日常工作中每月计提应交税费_应交增值税_转出未交增值税怎么计算的呢
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2017-12-15
在吗 老师 请问可这样做吗 摘要:转出未交增值税 借:应交税金——应交增值税101.71(未交增值税)  贷:应交税金——未交增值税 101.71 
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2016-03-03
老师,我们5月份有进项,6月才认证,那6月份报5月份税时是还不能抵扣的对吗?那5月份的帐务处理,这一步,借:应交税费用-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个未交增值税税额要减去进项吗,还是下月再减? 35分钟前
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2016-06-18
请问这个科目应交税费—应交增值税(减免税款),月末需要结转到转出未交增值税吗?2、申报表中没有抵扣的增值税和我账上哪个数能对的起来?
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2021-09-10
提问#月末转出未交增值税分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 这个分录要怎么理解,总是记不住
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2019-07-27
老师应交税费-—应交增值税—转出未交增值税怎么理解?
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2019-09-20
老师,我现在销项税是21086.61,进项税是46486.62,:那分录是:借应交税费-未交增值税 25400.01 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税25400.01.这样分录就结束了吗。
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2020-08-04
老师 计提增值税的时候是不是 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
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2021-01-11
进账45063.75,销账50843.07,是不是要做一笔分录,借,应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费--未交增值税,金额是销账减进账的差额
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2017-08-04
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 和 应交税费-未交增值税 有什么区别吗,分别用在什么时候
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2020-09-04