进账45063.75,销账50843.07,是不是要做一笔分录,借,应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费--未交增值税,金额是销账减进账的差额
维小尼
于2017-08-04 10:04 发布 1323次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-04 10:05
你好,是的,就是这样处理
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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