现金支付职工薪酬的原始凭证是整张工资表还是单个结算
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2016-05-27
".某公民2019年1-3月每月取得工资收入20000元,无免税收入,2019年3月取得季度奖金10000元,每月的专项扣除和专项附加扣除共计2000元,无其他扣除,2019年1-2累计预扣税款780元,请计算扣缴义务人2019年3月应扣缴其工资薪金个人所得税税额。另外2019年4月和9月其分别取得劳务报酬所得3600元和35000元.请计算扣缴义务人2019年4月和9月应预扣预缴其劳务报酬所得的个人所得税额。 计算税额?"
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2023-03-09
老师,我们是房产公司,我们给个人的测绘费,对方不提供发票,我给她造工资个人所得税申报,那我入账,是计入开发成本-测绘费呢?还是计入开发成本-职工薪酬呢?
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2020-07-02
老师您好,我接了会计公司的账,其中有一家企业个税 综合所得 中 薪金所得 没有累计收入了。实在刷不出来
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2021-07-06
工资个税的计算公式为:应纳税额=(工资薪金所得 -“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数,本只需要扣除当月五险一金计算,因某员工休产假,把产假5个月的社保、公积金个人部分都扣除了,这5个月扣除的也一起计入本月个税计算吗??
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2017-07-06
我做工资账的时候,可以把所有的应发加单位社保公积金,一笔总金额计提应付职工薪酬吗?然后在做费用的时候分明细做? 如果我把费用按总数来记账,把应付职工薪酬分明细来记,对不对呢
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2022-05-05
老师本月发放去年年终奖,因为金额特别高,是不是可以纳入综合薪资所得申报个税?还是必须按全年一次性奖金申报个税?
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2020-05-13
计提工资的时候,怎么做分录?有社保、公积金、个人所得税。
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2019-01-10
全年工资支出金额减少,全年企业所得税年报如何调整?
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2022-03-20
你好。请问在劳务派遣年检中填写的派遣员工的工资薪金总额是实发工资还是应发工资数?
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2022-03-22
老师汇算清缴了的福利费是填到工资薪金里的是纳税调整后的金额还是工资加福利费的总金额。
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2016-04-19
工资薪酬的账载金额大于实际发生额,税收金额填哪个呢,(下一年没有支付上年的工资)
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2019-05-23
老师,请教个问题:我们老板有两个公司,为了降低社保缴费基数,所以把员工工资进行了拆分,在两个公司里进行发放“工资薪金”,一个公司给缴纳社保,刚才老板问我:这种两个公司都以”工资薪金“的形式发放工资合理吗?如果以一个公司发放”工资薪金“的形式,另一个公司发放”劳务费“的形式会不会好些,更能规避风险。这两种发放形式有哪些不同呢?麻烦老师了
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2019-05-12
36、关于事业单位应付职工薪酬的核算,下列各项表述中正确的有()。 A.单位计算确认当期应付职工薪酬时, 借记“业务活动费用” “单位管理费用” “经营费用” “在建工程”等科目,贷记 “应付职工薪酬”科目 B.单位按照税法规定代扣个人所得税 时,借记“应付职工薪酬一基本工资” 科目,贷记“其他应交税费一应交个人所得税”科目 C.单位从应付职工薪酬中支付的其他款项,在财务会计中借记“应付职工薪酬” 科目,贷记“零余额账户用款额度”“银行存款”等科目 D.单位从应付职工薪酬中支付的其他款项,在预算会计中借记“事 业支出” “经营支出”等科目,贷记“资金结存”等科目。 老师你好,为什么C也对呢
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2020-08-26
工工工资510O个人所得税多少
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2021-12-15
在个税系统中,提交了人员采集信息,正常工薪金所得,填写后提交了,显示申报处理中,是已经申报完成了吗?
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2019-03-06
您好,劳务公司的话,可以不交社保,只给农民工按工资薪金申报个税,然后做工资表发工资吗?
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2023-03-21
老师,我在3月份计提了3月份的员工工资65845.00,做分录分如下: 借管理费用--职工薪酬65845.00,贷应付职工薪酬65845.00。 在4月份发放了3月份的员工工资65845.00,在4月份又计提了4月份的工资,做分录如下: 借管理费用--职工薪酬65845.00,贷现金65845.00 借管理费用--职工薪酬81431.00,贷应付职工薪酬81431.00,那么我4月份的资产负债表中的应付职工薪酬是多少才对呢?
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2016-07-06
老师你好!一个单位退休人员工资一月6000,现又认职工资7000一月,怎么算个人所得税,退休工资需要交个人所得税吗
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2020-04-06
退休职工回公司上班,工资3000,退休工资2500,要交个人所得税吗
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2018-08-28