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不是从2019年10月1日至今年年底允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额吗?
1/419
2021-08-29
生活服务什么意思???有个文件说2019年10月1日到2020年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额的加计15%抵减应纳税额是什么意思?能不能具体举例
1/1147
2019-10-09
老师,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。因为小规模没有进项税额可以抵扣啊。是不是 小规模是不是就不适用了啊?
1/445
2021-08-28
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,这里所指的“当期可抵扣进项税额”包含公司有少部分销售货物业务时,对应的购进货物时的进项税额吗?
1/1748
2020-01-14
允许生产,生活服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,这是什么意思
1/2711
2019-09-05
3594为什么非正常损失购进货物不得从销项税额中抵扣进项税额
1/1393
2022-06-01
购置商铺取得差额征税发票如何抵扣进项税额,
1/1112
2021-10-22
下列关于加计抵减政策的说法中,正确的有()。 A.纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额 B.抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减 C.加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减 D.2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合规定条件的,自销售额符合条件之日起适用加计抵减政策 E.提供现代服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人自2019年10月1日起按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额 ABC 怎么通俗易懂的理解?
2/845
2022-11-18
本月进项税额大于销项税额是否本月就不用缴税?还是要分期抵扣进项税额?
1/847
2018-04-03
已抵扣进项税额的购进货物,如果作为集体福利 发放给职工个人的,发放时应视同销售计算增 税的销项税额。
1/2277
2019-09-26
老师,我们公司。因为存在发票抵冲工资和提成的现象,比如有一张发票面额为8200元,员工实际报销(抵冲8191元)。与票面有9块钱的差异, 我们财务在报销金额上面注明:实际报销8191元可以吗,这样有没有风险,谢谢老师?
1/693
2020-09-09
进项税是做在应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,那收到留抵退税,科目是怎样做?是直接进项税额转出就可?那待抵扣进项税额科目的余额还是退税前的余额?
2/462
2022-05-05
未认证进项发票我入账的分录是:借:相关科目 借:应交税费-应交增值税—待抵扣进项税额 贷:银行存款(现金)这样对吗?但是月末需要做进项税额转出吗?
1/636
2016-09-30
企业2017年6月1日建设厂房领用自产水泥成本40000元,相关进项税额6800元,做会计分录,为什么会有借:应交增值税——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)这笔分录,还有为什么会有相关进项税额6800元?
1/1104
2017-12-21
老师,购进的材料用于建造不动产,其进项税额可以抵扣,但不是40%要在第二年才能抵扣吗,所以这里不是要做个进项税额转出的分录吗,即借:应交税费-待抵扣进项税额3.2 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)3.2,所以本期可以抵扣的进项税额不是要减去3.2吗
1/1081
2020-04-22
企业年金全额抵扣税意思是不是就是不扣税?不扣税的话,是不是要在应纳税所得额额额公式中扣减
1/414
2022-05-09
国税2.0申报纳税数比实际发票总额少一分怎么办
1/752
2016-01-04
老师你好,请问一下月底结转税金,怎么结转呢,比如说上月底留抵918.99,这个月销项37973.11,进项税37432.74,待抵扣有168.99,怎么结转税金呢,我结转出来的期末留抵比实际申报的不同,麻烦你了
2/211
2020-12-27
购进合同和销售合同都要缴纳印花税吗,是按照合同约定的金额来缴纳印花税还是按照实际销售的金额(实际开出的发票金额)做为计税依据呢?
1/1023
2016-11-09
个税应补退税额比实际工资交纳多应该怎么调整
1/1064
2019-05-10
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