未认证进项发票我入账的分录是:借:相关科目 借:应交税费-应交增值税—待抵扣进项税额 贷:银行存款(现金)这样对吗?但是月末需要做进项税额转出吗?
无情的超短裙
于2016-09-30 11:39 发布 912次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

您好
记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额
2020-12-30 21:06:14

可以
贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
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