劲老师说对弃置费用进行摊销,用实际利率X摊余成本。対弃置费用摊销,不应该是越摊越少吗?为什么预计负债会越摊越多呢?理解不了
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2021-04-06
等额本息还款法房贷月供计算公式:贷款额620000  每月月供额=〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕 这个怎么算出来得3669.52?
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2018-09-04
16. 在发出材料采用( )计价方法时,可使发出材料的成本和期末存货的成本最接近实际。 A. 先进先出法 B. 加权平均法 C. 个别计价法 D. 移动加权平均法
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2015-05-16
实收资本除了法人投资还有什么办法增大数额?未分配利润能不能转进去?
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2017-01-17
某成本中心生产某产品预算产量为500件 预算单位责任成本为180元 实际产量为700件 实际单位责任成本150元 要求计算该中心的成本降低率和降低额
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2022-05-30
去税务局代开增值税专用发票,小规模纳税人,为什么发票上的税费与实际刷卡支付的金额不同,发票金额1393,适用税率百分之3,税额40.57,实际支付41.99元
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2019-12-26
家居民企业主要从事手机制造和销售 2021年度有关财务资料如下 营业收入9000万元 营业外收入1000万元 其中符合条件的技术转让收入1500万元 符合条件的技术转让成本600万元 实际发生广告费和业务宣传费支出900万元 实际发放的工资薪金1500万元 (其中残疾职工工资支出200万元) 实际支出补充养老保险费100万元 世界发生非金融企业借款利息400万元 年利率为8% 而金融机构同期同类贷款年利率为6% 已知:2020年度家企业尚有300万元广告费和业务宣传费未结转扣除 企业所得税税率为25% 各项支出均为合法有效凭证 并已做相应的会计处理 其他事项不涉及纳税调整
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2022-05-17
"10.某公司生产甲产品、销售单价10元,销售产量20000件、产品利润为60000元,动成本率为50%。 [要求] (1)计算固定成本总额和变动成本总额。(2)计算保本点业务量。 (3)计算安全边际率和保本点作业率。 (4)预计下年度目标利润要比本年度利润增加10%,可采取哪些措施来实现?保利量是多少?"
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2023-03-23
2、某投资者购买债券,在名义利率相同的情况下,对其最有利的计息期是( ) A.1年 B.半年 C.1季度 D.1个月  老师,财管这题,我之前听课的时候也听老师讲过,但是我今天用那个公式验算一下,名义利率一样的情况下,计息期数越多,算出来的实际利率越小 还是我题目没读懂呀
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2020-04-08
2015年7月1日,按面值发行债券500万元,3年期,到期一次还本付息,年利率6%,(不计复利),票面利率等于实际利率。发行债券款项于当日全部用于购买建造厂房所需工程物资,厂房已于2015年1月1日动工,预计两年后达到预定可使用状态。 在建工程为什么增加15万元,不应该是30万吗
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2017-05-11
目的:低值易耗品核算的练习。 二、资料:中华建筑企业的低值易耗品采用实际成本核算,摊销方法:施I 设备采用分期(12 个月)摊销法;仪表仪器采用“五五摊销法”;工具采用一次 摊销法。5月份有关经济业务发生如下: 1) 5日,工程施工队领用水平仪一台,实际成本600元。 2) 8日,机械修理领用工具一批,实际成本300元。 3) 12日,质量监督科领用仪表一台,实际成本500元。 4) 18日,施工队领用施工设备一台,实际成本1000元。 5) 30日,本月施工队应摊销领用施工设备价值的1/12。 三、要求:根据以上业务编制会计分录。
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2019-10-08
企业的下列收入为免税收入:在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益,请问有实际联系和没有实际联系是怎么定义的
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2019-12-13
公司用的金蝶软件做账,计提企业所得税是用利润的百分之十,我们实际缴纳是百分之零点五,那么实际和帐就不一样,现在已经结账了,要怎么调整,比如帐上记得应交所得税余额是100 ,实际是50
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2020-02-24
所得税季报时,预缴税款计算的营业收入营业成本利润总额,是按利润表的实际数填列吗??
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2021-07-09
销售折扣返利的会计分录,进项税和销项税如何预估,利润表中的收入不是按实际计算吗?
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2019-08-26
经批准,将一台生产设备报废。该设备的原值为300 000元,预计净残值率为5%,预计使用寿命为10年,实际已使用9年零7个月。该企业采用直线法计提折旧。
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2021-11-28
企业向自然人(非股东)支付的利息不超过同期同类贷款利率的可以税前扣除,是否要自然人提供发票?(已经咨询过当地税务机关无法开具此类发票)?同期贷款利率是基准利率吗?含不含上浮利率?上浮利率的上限是多少呢?
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2019-07-22
公司2018年初递延所得税负债余额为贷方5万元,递延所得税资产无期初余额。甲公司的所得税率为25%,2018年有关所得税资料如下: 1.甲公司2018年开始对某项设备计提折旧,该设备税法规定按4年采用直线法提取折旧,会计按6年采用直线法提取折旧,该项固定资产原值120万元,假设净残值为0。 2.甲公司2018年实现营业收入为5000万元,税前会计利润300万元,其中取得国债利息收益20万元,发生业务招待费26.5万元,按实际发生额列支。税法规定企业实际发生的与经营活动有关的业务招待费,按实际发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%,即双重约束标准。除此两项以外无其他纳税调整事项。
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2022-04-07
题目字数太多,已经上传图片 2016年对外销售75% 按公允应该卖了6678的3/4=5008.5 实际上卖少了。卖的部分不应还是未实际的内部交易利润吗?
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2021-07-29
如果直接材料使用了180,000磅,实际成本是$95,000。预算量是200,000磅,标准成本是$100,000。直接材料的效率差异是多少( ) 像这题没有给出实际产量、预算产量,怎么计算量差?
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2021-10-08