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计提增值税是只做借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—未交增值税就可以,还是要先结转进账和销项呢?
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2018-08-22
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为16%。有关业务如下: 2×18年3月1日,向乙公司销售保健品100件,每件不含税价格10万元,每件成本8万元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款;本年6月30日前有权退货。甲公司根据经验,估计退货率为10%,2×18年3月未发生销售退回。2×18年3月1日,收到全部货款存入银行。2×18年3月31日未发生退货。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额。甲公司根据过去的经验,无法估计该批保健品的退货率。 要求: <1> 、编制2×18年3月1日销售商品的会计分录。 <2> 、假定2×18年4月30日若退回5件,货款已经支付,编制其会计分录。 <3> 、假定2×18年6月30日若退回1件,编制其会计分录。 <4> 、假定2×18年6月30日若退回6件,编制其会计分录。
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2020-02-25
老师,缴纳增值税的凭证附件是增值税电子交款单,还是增值税申报表
1/1031
2016-09-18
老师,增值税的计税依据为什么是增值额而不是不含增值税的销售额?
1/1398
2019-06-26
缴纳上个月增值税,为什么二级明细是未交增值税,而不是应交增值税
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2017-03-30
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 100 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 100 借 其他应收款-其他 100 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出100 借 银行存款 -基本户 100 贷 其他应收款-其他 100 请问老师,现在银行扣除了100的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍(备注几月几号凭证退回呢)?
1/445
2022-08-31
你好,老师,咨询一下,软件企业增值税即征即退只有软件著作权可以申请吗?谢谢
1/817
2019-10-11
5月购买的药品,厂家开具增值税发票己抵扣,6月退部分药品,会计分录怎么做
1/626
2019-07-07
请问增值税申报表主表中免抵退办法出口销售额为什么数字没有办法填进去
1/1862
2019-07-09
请问老师2021年10月份开出去的增值税专用发票2022年3月份能否让对方退回来
1/665
2022-03-07
老师您好,小规模纳税人增值税是哪几个月报增值税呢?报增值税是下载哪个平台?
1/690
2018-12-05
年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额,需不需结转到未交增值税??
1/1007
2023-03-14
增值税月底需要将进项和销项转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目吗?
1/778
2018-11-25
,以银行存款支付广告费,取得增值税专用发票,价款20000元,增值税税率6%,增值税1200元。
1/2101
2022-11-21
3月,销售额是30万,其中销售产品10万(不含税),销项税1.7万,进项税1万,应抵扣税额0.7万,那增值税即征即退是怎核算?
1/906
2020-04-01
1、免抵税额在增值税纳税表主表中哪个地方填列2、国外进口免税材料在生产企业出口退税系统中哪个地方填列?
1/1835
2019-10-20
利税总额=利润总额+应交增值税+税金及附加 这个应交增值税是应交增值税的消项额吗?
1/232
2023-03-13
您好,老师,我想问一下,购商品时分录: 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 发生退货时: 是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 还是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—转出进项税额(负数) 贷:应付账款(负数)
1/1937
2019-09-28
出口免税,您的意思是只有我取得购进的增值税专票时,才能办理退税是吗?意思是当时这个进项税是我承担了,所以,我到时是可以拿这张票办理退税的是吗?如果我没有取得购进的专票就不存在退税了是吧?
1/786
2018-06-12
在12月份申报了出口退税,并在增值税申报时附表二的18栏填写了当期免抵退税办法不的进项税额,当月的出口退税申报未通过,本期重新申报,自检时提示申报的不得抵扣税额与征管系统中不符?该怎么做。
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2019-03-05
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