城建税不是等于增值税乘以城建税税率吗,本题的增值税税率不是13%吗
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2021-07-09
单位为建筑企业小规模纳税人,在2019年1月所在项目地开具增值税普通发票一张,同时预缴了增值税及其他附加税,2019年4月份申报2019年第一季度增值税时需要填写《增值税预缴申报表》吗?《增值税纳税申报表》中第23栏已预缴增值税金额填入之后显示必须=0
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2019-04-06
某工业企业为增值税小规模纳税人,采用简易计税方法,选择按月申报缴纳增值税,适用征收率3%。本年3月取得销售收入10.3万元(含增值税开具增值税专用发票;购进原材料,支付货款3.09万元(含增值税,不允许抵扣税额),请计算这个企业本年3月的应纳增值税。
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2020-05-26
5月的时候 结转增值税 借:转出35588.99 贷:未交增值税35588.99 6月缴税 借 未交增值税 35588.98 贷:银行 35588.98 帐上红冲 借:转出—0.01 贷:未交增值税—0.01 出现期末余额 贷方 0.01,怎么平帐
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2017-07-05
某增值税一般纳税人销售商品一批,取得货物增值税专用发票上注明价款100万元,增值税率为百分之十三,为购买方代垫运杂费2万元含增值税,款项尚未收回
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2021-04-29
甲工业企业为增值税小规模纳税人。本年3月取得销售收入10.3万元(含增值税);购进原材料一批,支付货款3.09万元(含增值税)。要求:计算甲企业本年3月的应纳增值税。
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2019-12-03
(6)25日,支付增值税税控系统技术维护费用合计500元,取得增值税专用发票,注明价款471.70元,增值税28.30元。
问题:月末缴纳增值税时,此项业务需要作为进项进行抵扣嘛
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2023-04-03
10月份进项1500 销项1600 ,这样计提借应交增值税转出未交增值税00 贷 应交增值税--未交增值税,100 ,申报时,因为有加计抵扣15%,结果是申报应交增值税为0 ,有留抵25,那该如何做帐,,,
我意思是我实际应交增值税是 0 结果有计提数,怎么平掉这帐
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2020-11-05
老师,每次有收入我都录一个应交税费应交增值税销项税额,然后月底需要调整到未交增值税里吗?还是说等到季度预缴增值税的时候直接录入到应交增值税已交税金里。
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2020-07-11
老师请问,我这月开发票有增值税销项,月末分录是不是做下分录,借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税,下个月交,借:应交税费-未交增值税贷现金,这样做分录对么
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2019-05-13
公司进项有留底,每个月报增值税时都不用交,分录:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 对不对?
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2018-10-03
一般纳税人附加税申报表中 第1列 一般增值税填写增值税专用发票资料统计中的销项税额还是增值税实际缴纳的税额?
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2018-10-10
增值税发票丢失,已交增值税,然后已登报挂失重开发票了,已冲红又重新交了增值税,现在国税退税,分录怎么做?
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2019-09-06
增值税申报表中应交增值税比账上多0.02元怎么办,附加税按照账上的应交税费填写还是增值税申报表中的填写?
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2020-07-14
一般纳税人,应交税金我设置了,应交增值税和未交增值税,应交增值税明细账月末贷方一直都有余额是怎么回事?
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2017-01-13
航天报税服务费,可以抵扣增值税吗?增值税附表四中,增值税税控系统专用设备费及技术维护费,这个指的是什么?
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2022-01-05
发票开了以后,增值税未交。是不是应该记应交税费-未交增值税?季末实际缴纳的时候在填写应交税费-应交增值税?
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2018-02-02
公司以前一直不需要交增值税,这个月报税扣了留抵税额需要交增值税5万多,这个所交的增值税要怎么做账
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2018-10-10
老师,您好,请问当期进项大于销项,没有需要缴纳的增值税,需要从应交增值税的科目转到未交增值税吗
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2018-05-24
老师您好!请问应交增值税借方余额怎么调整,,转出未交增值税也是借方余额,我们每个月都要交增值税。
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2019-09-24