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我公司是对外开6个点的增值发票,可收到了一张17个的进项发票,可以全额抵扣吗?
1/870
2018-05-04
老师您好!税务申报时进项税额转出和和待抵扣进项税额在什么情况下需要填写
2/1193
2020-08-30
二季度填写固定资产一次性扣除时,二季度又新增了固定资产,要一次性扣除,在填写时需要在一季度的基础上加上新增的固定资产扣除金额,可是这样一来,原来一季度固定资产一次扣除的金额,在一季度所得税预缴填写时扣除了,现在二季度申报,又扣除了一季度的,这个数据怎么填,
2/805
2021-07-14
老师,今个月销项税额为76274.34元,只有1张进项专票,进项税额为113994.15元,这样进行抵扣是不用交增值税但产生了留抵进项税额37719.81元,请问老师做账时要如何做分录呢?
2/282
2024-01-24
某小型企业,2019年3月31日留抵税额100万元,2022年3月31日留抵税额90万元。2019年4月至2022年3月增值税专用发票抵扣进项税610万元,海关进口增值税专用缴款书抵扣进项税180万元,道路通信费电子普通发票抵扣进项税80万元,差旅费抵扣进项税30万元,收购农产品抵扣进项税100万元,因财产损失,进项税转出10万元。该企业在2022年5月申报期可一次性退还的存量留抵税额为78.3万元,请问78.3是怎么算出来的?
1/879
2022-08-11
你好!老师,我就是想问一下,在金蝶软件中,资产负债表中固定资产原值、累计折旧、固定资产净额的取数,采用的是哪张表?选项有固定资产折旧表,固定资产清单等等。
1/327
2023-05-11
当期出口折合人民币100 内销税额30当期进项税额为15 适用征税率17% 退税率9% 则1.本期免抵退不得免征与抵扣税额=100*(17%-9%)=8 当期应纳税额=30-15+8=23 免抵退税额=100*9%=9 此时应退税额=0 免抵税额=9-0=9 此时附加税的计税依据=9? 还是23+9=32?告诉下哪些做的是错的,十分感谢
1/566
2017-07-18
进项差额开票的进项税记录哪个科目抵扣
1/600
2017-12-26
老师本月认证的进项税大于了销项,产生了留底,可是外地项目又预缴2个点有3万元,我在附表四填在建筑服务预缴栏,后面本期抵扣没没填,余额是3万,可是主表预缴栏手动填了3万,就出去本期应补退税是负数3万,到底怎么怎么操作好?本期的进项太多了
2/725
2019-09-02
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧? 已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?里面没讲到这方面的知识啊 里面就讲到增值是的一般情况而已啊
1/2183
2016-12-16
公司扩建,买了很多设备,单个设备的金额不超过500万,总体金额高达几千万,其进项税可以一次性抵扣吗
1/950
2019-11-12
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?
1/3011
2016-12-16
该项业务准允抵扣的进项税额为( )
1/440
2024-01-23
老师,您好,如果购买的固定资产进项留底金额比较大,会不会有影响?我司外帐会计总是拖延认证我的固定资产留底,说固定资产进项留底太大,总是不及时认证,造成有的发票等过了几个月再来认证的时候,发现认证不了,因跨月了供应商也抱怨,请帮忙解答下,关于固定资产购买的进项,不管金额多少是不是都应该及时认证?
1/941
2017-08-31
自建办公楼,购材料,进工程物资,进项入成本吗,转在建工程呢,最后转固定资产呢,有点不明白,因为书上说分年抵扣,不知道在哪个环节,详细点,
5/1331
2017-05-10
有一张11月认证的发票,是固定资产的发票,11月认证了没有进行申报、抵扣,我12月可以申报、抵扣吗?填在《增值税纳税申报表》的哪一行?
1/766
2019-01-08
老师您好,请问每个月的增值税费都是拿进项税额抵扣了,都不用另外交销项税额了,分录要怎么做呢?
1/792
2019-08-02
按适用税率开的票已由进项税抵扣,不用交增值税,那么 地税呢?
1/444
2017-04-01
含税的专票不含税的专票和普票能加在一起抵扣进项税吗
1/443
2015-11-14
老师,购进货物已认证的增值税税额35万,但因管理不善被盗50%,这个被盗部分的税怎么不能进项税抵扣呢?我是花了钱出去买了东西,只不过东西丢了一半
1/526
2020-07-26
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