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一般纳税人劳务派遣差额征税可以开专票?涉税服务实务书257页说到差额开专票按照注明的税额作为进项税额。
1/1418
2020-02-15
老师,核定征收额度是指收入的额度还是账户有收到款项(借款)都会占用核定征收的额度?
1/596
2021-12-16
老师,核定征收额度是指收入的额度还是账户有收到款项(借款)都会占用核定征收的额度?
1/651
2021-12-16
你好,老师。给其他公司开差额征税发票时,总额是75600元。填开时扣除额如何算?
1/647
2023-03-07
是产地产企業,新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每个月的所得稅申報一月份利潤总额-241807,二月份利潤总额-114049.36,這些數据是怎么得來的?如果到下个月申報這个月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,适用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
1/452
2017-03-13
我在报税的时候出现这句话该怎么解决 您本期销售额已符合免税标准,本期应纳税额必须小于等于第2栏*征收率与第5栏*征收率之和。
7/437
2023-01-07
旅游公司是一般纳税人,只针对个人,不接公司团,旅游行业差额征税,需要给来公司旅游的这个个人开什么发票?境外旅游能差额征税吗?
1/1694
2019-03-30
小规模附表1第8栏“不含税销售额” 不等于 小规模主表第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产 什么意思?
1/1344
2018-10-22
本年度政策性退税分录应该怎么做?退的是本年度附加税减半征收的税额,分录应该怎么做呢?谢谢
1/938
2019-06-14
建筑劳务公司在2023年1-8月为小规模纳税人,收入金额是9760646.04元。9-12月份为一般纳税人,收入金额是3786407.82元。在个税系统上申报的所有劳务员工个人收入是:10156570元。个税处提交的劳务派遣风险指标需求扫描结果:企业采用简易计税办法,2023年度增值税申报表附表1中扣除金额合计为0元,个人所得税(综合所得)扣缴电报表中,工资社保公积全全额合计为10156570元,两者差额(个税申报数据-增值税申报数据)10156570元,差额巨大,可能存在隐瞒增值税收入、少缴增值税风险。 该纳税人增值税申报表附表一中5%征收率销售额为0,可能存在错误适用3%征收率风险。求解。
2/189
2024-07-22
增值税和所得税都做了定额征收,每个月交固定的金额,这种账务怎么处理?
3/828
2017-02-23
小规模纳税人简易计税是销售额乘以征收率?销售额要不要剪去费用,成本?
1/1804
2020-03-27
小规模申报纳税申报表附列资料里面的本期扣除额怎么算的(有差额征税)
1/1682
2018-07-09
老师,我想算增值税平均税率,用全年的(销项—进项)/全年不含税销售额。这样得出的正确么?
1/628
2019-02-26
交了280元今年税盘服务费。说可以全额扺税就是可以抵税280。这全套会计录应该怎样做?
1/706
2017-11-01
老师您好,我想问下旅游行业差额计税的公式为什么要加(1+税率)?差额征税额= (含税收入-可扣减成本)十(1+税率) x税率-可抵扣的进项税
1/325
2021-06-16
老师好,请问这个是不是有重复征税啊 成本➕ 利润+(数量✖️ 定额税率) 然后✖️消费税 比率税率
2/637
2021-04-29
在税务局办理外管证结算时,税务局给开具的外出经营活动情况申报表上货物名称,预交税款征收率,已预交税款金额,合同金额,开票金额,应补交税金这些都没有给填写,这样的单子可以正常使用吗?
1/1110
2017-05-03
你好,我想咨询您,我们是汕头的企业。是做人力资源服务的。我们都知道劳务派遣项目可以采用差额征税的方式。就是用实际产生的服务费来征税,成本非常低。我想咨询下罗老师,如果是劳务外包,或者是人力资源外包,我们是否也可以采用这个征税方式呢?就是拿实际的利润来计税。不用人工成本(员工工资)这一块是否要计税?这是我比较困扰的问题
1/489
2019-05-27
老师好,我们是核定征收企业,这季度的销售额是445万,那么企业所得税是多少?怎么计算,求计算公式,谢谢!
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2020-02-27
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