我公司是做小额贷款的,有些人要线下还款,可以直接还到我们对公账户里吗?我们是借贷公司借款给个人的,个人还款的时候可以还到我们公司账户吗?没有签订协议的
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2017-10-31
当涉及会计等式的两边时,有关项目的金额发生相同方向的等额变动。 老师,这个相同方向如何理解。 若,购买机器设备,款未付。 借:资产类 贷:负债类 这个方向,一个是借方,一个是贷方,怎么可以说方向相同呢?
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2020-07-01
应收帐款余额货方:927056.5元,预付帐款余额借方:2674.97元,其它应收账款余额62103.2元,应付帐款余额贷方:247210元,预收帐款余额借方:1969302.26元,其它应付帐款余额贷方:229007.08元,问我司实际上应收款为----元,应付款为---元
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2017-09-20
月末结转的流程,我只知道收入的借方转入本年利润的贷方,成本的贷方转入本年利润的借方。然后把本年利润的余额转入利润分配-未分配利润。 那应交税费再那个步骤呢。具体操作方法呢。
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2018-01-13
会计分科目银行存款帐面借方是收入款项,贷方是支出款项。而在银行方面,他给企业的明细对帐单正好和企业帐面是相反的,银行对帐单上的借方是支出,贷方是收入?能给解释一下吗
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2020-03-26
发现去年的费用类科目有些做在贷方了 并没有做成借方红字 还有一种就是退货的,也是做错方向了 做成借方了 没有做成贷方红字 用以前年度损益调整这个科目该怎么调整呢?分录怎么做?
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2018-11-02
老师,由于换成了速达软件。现在录期初余额,未分配利润方向是系统自动生成的贷方,余额栏只有一列。期初数在借方,我只能填贷方负数。想要把这笔通过凭证把他调到借方正数,我该怎么调?
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2018-01-26
借了一张承兑汇票应该是借应付票据贷其他应付款 用这个汇票买了配件应该怎样做分录 贷方应该是什么
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2017-04-02
借了一张承兑汇票应该是借应付票据贷其他应付款 用这个汇票买了配件应该怎样做分录 贷方应该是什么
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2017-04-02
企业5月交的残保金,借方:预付账款,贷:银行存款。现在计提时:借管理费用-残保金,贷:预付账款。这样是正确的吗
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2019-09-02
我在金蝶做了一笔借 以前年度损益381004 贷应付账款 381004,为什么结转本期损益显示借贷方余额是负的 红字的
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2020-10-15
蛋糕连锁店,客户团体购充值卡,年底对方付款,借,应收账款,贷,预收账款一充值卡吗,收到货款,借银存,贷什么
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2017-11-07
老师您好,我在实际工作中遇到固定资产盘亏是这么做的:记账凭证分三部分,1/3是借方:累计折旧1000,贷方:固定资产1000,2/3是借方:银行存款2000,借方:固定资产清理2000,3/3是贷方:固定资产清理2000,贷方:营业外收入2000。请问:1. 1/3中是把固定资产的剩余价值全提折旧了吗?2.固定资产清理在这里起什么作用呢?后面两张凭证借贷关系是怎么对应的呢?谢谢老师
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2019-12-01
我那笔12月分录是这样的, 借:材料 3816.8 贷:现金3816.8 借:利润分配-未分配利润 3816 贷:主营业务成本3816 发现主营业务成本有余额在贷方,我在一月份做这样的分录 冲红 借:材料3816.8 贷:现金3816.8 借:主营业务成本3816 贷:利润分配-未分配3816 ,然后调整 借:材料3816 贷:现金3816 借:主营业务成本3816 贷:材料3816这样的话本年累计明细账借贷不平了,这个是错了吗
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2018-03-23
借:营业折扣与折让--销售部其他赠送成本--思域 贷:其他应付款--车牌 借:其他应付款--车牌 贷:主营业务收入 增值税--销项税 (销售送的券做售后收入销售成本,冲减营业折扣与折让,,,,结转用券,税在贷方还是借方)
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2020-12-09
将利润分配余额转至未分配利润不应该是借:利润分配 提取法定盈余公积 贷:利润分配 未分配利润吗 所有者权益科目不是借减贷增么 所以转到未分配利润应该在贷方阿 为什么答案是在借方
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2016-08-28
印花税现在计提不应该是借税金及附加贷应交税费-印花税。缴纳的时候借应交税费-印花税 贷方银行存款吗
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2018-10-11
金银首饰的以旧换新会计分录是咋做的,借库存商品和银行存款,这贷方还主营业务收入,这借贷也平不了啊
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2022-03-22
应付账款的期末余额的借贷分别是什么意思,如果要看哪些公司差我们发票的话是看期末余额借贷方
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2019-06-22
这月没写递减增值税额借贷下月补上可以吗?然后再抵扣
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2017-04-01