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房地产公司一般纳税人,收到发票有普票有专票,专票记入待认证增值税,普票实施简易计税吗?是不是可以同时采用这两种方法
1/324
2019-10-01
老师 我想咨询一下,你这里有详细的增值税二级三级明细科目吗? 老师月末增值税结转是一定需要经过“应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税”
1/31
2022-05-26
销售额公式中的税率和增值税的税率一样吗?
1/1185
2019-11-04
我公司做的项目是属于免税项目,我们也在国税做了免税备案,免税是免增值税和企业所得税吗,还是只免增值税?
1/1724
2017-12-19
老师我想问一下,国内的公司要给国外公司转17000元人民币,签佣金协议,税怎么算
1/709
2019-07-11
新华公司由于业务的需要,经常向银行贷款,财务人员发现,如果是长期贷款,银行经常会向公司提出很多限定性条件或管理规定;而如果是短期债务,限制则相对宽松些。这一情况体现了短期债务筹资特点中的( )。 A、筹资速度快 B、筹资成本较低 C、筹资富有弹性 D、筹资风险低
1/1165
2020-03-07
齐红老师你好,我是生产中微量元素肥的小型厂家,国家是否免收增值税。
1/1209
2019-11-13
、华东公司适用的所得税税率为25%,所得税采用资产负债表债务法核算,期初递延所得税资产、负债余额均为零;假定未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。2017年12月20日华东公司与华西公司签订产品销售合同。合同约定,华东公司向华西公司销售A产品100万件,单位售价6元(不含增值税),增值税税率为16%;华西公司应在华东公司发出产品后1个月内支付款项,华西公司收到A产品后3个月内如发现质量问题有权退货。A产品单位成本为4元。华东公司于2017年12月20日发出A产品,并开具增值税专用发票。根据历史经验,华东公司估计A产品的退货率为30 %。至2017年12月31日止,上述已销售的A产品尚未发生退回。华东公司因销售A产品于2017年度确认的递延所得税费用是()万元。 A一15 B15 C0 D60 老师这道题目A 解析里,应收退货成本的60跟预计负债的60,是怎么关联的?看不懂啊
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2020-02-12
某商场为增值税一般纳税人 1.批发服装一批,取得不含税销售额100万元,给予2%的折扣优惠,月底实际收款98万元 2.销售给某公司家电一批,因型号不符,给予对方10万元的价格折让,原不含税售价为200万元 3.零售大米等各种农产品,取得零售款21.8万元 4.本月购进各种商品取得增值税专用发票上注明的税款共计23万元 5.赞助本市运动会货物一批,适用税率13%,共计零售价值11.3万元 6.从国外进口货物一批,取得海关完税凭证上注明增值税13万元 计算增值税进项税额,增值税销项税额,增值税应纳税额
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2022-12-21
已银行存款转账支付本月水电费30000,其中生产车间耗用28000,行政管理部门耗用2000 凭证:银行转账单回执,水、电费公司增值税普通发票 电费:价税共 20000 水费:价税共 10000 借:制造费用-水电费 28000 管理费用-水电费 2000 贷:银行存款 30000 请问老师,我这样做分录对吗?增值税普通发票做分录需要写应交税费……科目吗?谢谢
1/4822
2020-07-05
哪个老师有增值税认证抵扣实操流程教程和一般纳税人电子税务局报税流程教程
1/932
2020-03-22
老师,我们是家具公司,原来开3%税率的票,是国税的,现在变成一般纳税人了,我们是不是只交6%和17%的增值税
1/600
2016-01-05
国税企业法人怎么实名认证
1/260
2023-02-20
8月2日,销售给长春光华有限责任公司A产品20吨,每吨售价6000元,开出增值税 在田发票,内列货款120 000元,增值税 15 600元。产品已发出,收到款项存入银行。
1/346
2022-12-10
发票勾选签名后,申报增值税进项明细中不显示是什么情况?没操作对?
1/1578
2020-01-10
小规模的应交税费是不是只要应交增值税不用销项进项,那在不知道扣得什么税只知道国税和地税,扣款的时候可不可以借应交税费----国税(地税)贷银行存款,那发票上的税到月末的时候是不是要借:应交税费---增值税贷:营业外收入
1/799
2018-01-21
如果我是餐饮企业,主要是营业税纳税人,但发生了兼营增值税的业务,哪我的增值税是按小规模的3%交增值税还是按一般纳税人的17%交税。(从事营业税的餐饮企业,还能够进行增值税一般纳税人和小规模纳税人的人定吗?)
1/882
2015-11-04
生产型增值税帮我举个例子
1/1470
2015-11-08
【例 】某酒业公司为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算。2018年10月生产白酒向农民收购粮食,取得“农副产品收购发票”,其中标明买价200 000元,以现金付清粮食款,粮食验收入库。会计处理如下。 可抵扣进项税额=200000×12%=24000(元) 借:原材料176000 应交税费——应交增值税(进项税额)24000贷:库存现金200000 老师,我想问12%的扣除率,是不对应该换成9%?(这是课本上的例题,我担心有些数据过时了)
1/1435
2020-07-07
老师您好,本次统计进项税一共勾选了27份,其中一份是住宿费不抵扣,那我填写增值税申报表中的进项税“本期认证相符的增值税专用发票”应填写27张还是26张?
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2019-12-16
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