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(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
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2024-02-03
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
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2017-01-06
内部控制评价方法有哪些
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2015-10-19
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
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2015-11-08
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
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2024-02-22
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
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