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【求助】企业营业收入内部审计
1/936
2017-06-07
企业内部审计一般要做什么?
1/1997
2018-07-05
内部审计人员独立的重要性
1/555
2023-02-21
物流企业的内部审计是什么
1/443
2023-02-20
简述政府审计机关、内部审计机构和民间审计组织的各自业务范围
1/7301
2021-03-26
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
1/485
2022-02-07
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
1/3497
2019-10-11
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/540
2024-02-20
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
2/776
2023-03-06
老师请问国内内部审计师报考条件有哪些?
1/336
2022-04-23
老师,请问内部审计属于会计岗位吗
1/1654
2021-05-18
这道企业内部审计会计实务题 求解
1/370
2020-06-04
如何配合外包的内部审计工作
1/1515
2019-04-10
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
1/4766
2018-12-30
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
1/197
2021-07-18
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
1/968
2020-07-01
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
2/506
2022-10-23
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
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