司法鉴定收费这个行业需要结转成本吗? 问
鉴定人员与机器折旧,就是成本 答
贷 餐 常 乐 之前做了抵扣勾选,后期如何操作 问
不能抵扣的,做进项转出就行, 答
老师,我们是一般纳税人,开了两张普票给对方,现在发 问
你好,受票方未确认用途或入账时,开票方可直接红冲。 答
老师:个体户定额2.5,本季度开的发票到了38万了,需要 问
增值税的话是38万除以(1%2B1%)*1% 所得税的话是不含税收入乘以所得税税率 是不含增值税收入哦 答
金蝶过账和制单可以是同一个人吗,如果上个月是同 问
过账和制单可以是同一个人的,只是审核和制单不能是同一个 答

内部审计人员独立的重要性
答: 内部审计人员独立性很重要,因为独立性可以促进公司内部审计活动的有效性和公正性。审计人员需要独立于具体业务实施,以便确保审计结果的客观性和公正性。只有独立审计人员可以识别和解决公司内部操作问题,提出有效的解决方案,以确保公司行为符合道德要求、符合法律法规,并确保公司取得长期的经济效益。 此外,内部审计人员的独立性还有助于促进审计结果的可信度。如果审计人员被视为机构内部的一种资源,他们的审计报告将不会被当作是一种可靠的工作。只有审计人员在公司内部地位独立无可争议,才能让审计报告成为可靠的参考。 拓展知识:内部审计人员通过执行审计准则和技术,使组织拥有更强的内部控制环境,从而提高管理人员对公司内部管理工作的认知,减少违反法律、法规和公司章程的风险,为企业可持续发展提供有力的支持。
为客户设计内部控制影响审计独立性吗为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
答: 你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
D上市公司要求居民会计事务所在出具审计报告的同时,提供内部控制审计报告,为此签订老业务约定书。分别分析是否影响审计独立性,影响独立性的原因是什么,并提出降低独立性损害的应对措施。
答: 你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,根据《职业道德准则》注册会计师不得兼任或兼营与其他鉴证业务不相容的其他业务或职务;而对于执行的内部控制审核和审计业务是属于不相容的业务。影响其独立性。

