借制造费用-职工薪酬 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 这是什么凭证,是如何产生的这个凭证,是企业的什么情况呢
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2024-11-14
老师上午好!供应商开错发票,把原来发票红冲重开,不含税金额不变 请问这样入账: 方法一: 借:应交税费-应交增值税-进项 130 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二: 红冲原来入账 借:原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130 贷:应付账款--供应商 -1130 按新发票入账 借:原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 贷:应付账款--供应商 1130
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2023-08-28
应交税费-应交增值税(进项)和(销项)是一个科目吗
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2018-11-27
老师,以后所有的业务都这样算,转出进项增值税可以吗?因为原材料和周转材料都是开在一起的进项发票,也无法区分,产品都是一起生产出来的。出口的货物大都是库存。 转出分录是 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项转出)这样吗 ?
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2020-09-14
老师好,请问:我现在一般纳税人,简易计税项目,收到专票,是 借: 原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 然后进项税转出 还是 借: 原材料 贷:应付账款,全额入成本呢?
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2025-05-03
小规模季度未满9万 增值税不用交城建税也不用交吗 什么情况是增值税要交免交教育费跟地方教育费的
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2019-01-08
筹建 期间一般纳税人结转进项税分录是: 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 请问是这样吗?
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2022-03-09
老师,借 银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费 应交增值税 增值税是进项还是销项
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2020-07-22
】2019年6月份,甲公司发生的视同销售交易或事项如下: (1)10日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为200 000元,售价为250 000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为32 500元。 借:营业外支出     232 500   贷:库存商品         200 000     应交税费——应交增值税(销项税额) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料对外进行长期股权投资。该批原材料实际成本为600 000元,双方协商不含税价值为750 000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为120 000元。 借:长期股权投资      847 500   贷:其他业务收入      750 000     应交税费——应交增值税(销项税额) 97 500 (老师为什么例题一没有收入,例题二有收入)
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2020-04-07
您好!老师,请问增值税税率下调,实行新税率期间开出了以前的老税率,而产生的滞纳金该不该交,其次新税率实施税务未宣传,谢谢
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2019-06-30
小规模纳税人预交了增值税22000,我开始借:应交税费-已交增值税贷:银行存款,月末借:应收账款,贷:应交税费-应交增值税,主营业务收入,我们一个季度才开22000,不会超过一个季度9万标准的,我以后收到退回的增值怎么做分录?
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2016-08-15
直租是按租赁合同上的的租租金全额交增值税的,但因为保险和利息都是6%,购置税都没有进项,交增值税时却全额交16%,这样是否交太高增值税了,如何做到租赁合同上可按两种增值税种交税,如利息是6%,本金是16%
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2018-05-09
为什么:如果企业的实际增值税税负高于3%,那么转为小规模以后,税负就会下降,
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2019-02-25
老师 这个协议价款40万,出让方要交多少税啊 是不是要交增值税 还要交土地增值税 两个不一样吧
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2019-05-13
当月未交的增值税 结转了 应交税费未交增值税资产就不等于负债加所有者权益了少了那个步骤
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2019-01-13
3月份拿到820的发票时,直接做的分录是借:应交税费-应交增值税 820 贷:现金 820到现在为止一直没有抵扣,有时间限制吗?年底需要处理吗?怎么处理?
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2017-01-10
这笔销项负数冲红如果是发票已经认证,是否应通过应交税费-应交增值税-进项转出科目处理,而不是直接冲红进项科目
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2018-04-11
老师,你好,我单位是工业企业,本月销售一批原材料,原材料钱已付货已到,票未到。请问我本月材料入库借原材料,贷应付账款-暂估;销售材料借银行存款,贷其他业务收入,应交税金-应交增值税-销项;结转材料成本借其他业务成本,贷原材料。那请问下个月收到发票我该如何做分录
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2021-10-09
退货后,借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出,应付账款和库存商品都是负的,进项税额转出也是负的吗
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2021-06-07
我们去年有一笔保洁费用,做账的时候,是做的 借:管理费用 8800 贷:应付暂估款 8800 现在2月份了拿到发票,发票不含税金额是8000,税额是80 ,那我要怎么做分录 先红冲 借:管理费用 -8800 贷:应付暂估款 -8800 然后做正确分录 借:管理费用 8000 应交税费-应交增值税-进项 80 贷:应付账款 8080 然后再将管理费用结转到以前年度损益调整科目? 借:以前年度损益调整 8000 贷:管理费用 8000
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2022-02-17