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进项税和减免税额一样,月末结转到转出未交增值税是吧?
1/1032
2019-03-19
请问:防伪税控服务费可不可以直接走应交税金--减免税。即借-应交税金--应交增值税-减免增值税,贷-现金存款
1/867
2019-07-16
把以前已认证留底的进项税额 结转到转出未交增值税,附件要付什么?
1/726
2018-12-24
6月份免税金额多计提了,普票有开1%的发票,我计提的时候按照不含税3%计提的,现在有二个问题:一是季度申报增值税表的免税金额也是按照不含税的3%计提3000,做账时我也按3%计提增值税免税金额也是3000;二是我的发票是1000的税额,多计提了2000了。现在7月份我应该怎么做分录。原来做的是应交税费应交增值税-3000,贷:营业外收入 3000 。
3/772
2021-09-14
老师:转出未交增值税是不是结转销项税额和进项税额的差,进项税额转出是不是结转的是不能抵扣的进项税额?
1/624
2024-03-25
年末是不是要把进项 销项 减免税额 还有转出未交增值税 转平? 凭证是不是这样? 这个摘要怎么写?
1/751
2020-01-10
做结转未交增值税分录是计算应交税费里面的所有科目吗??
1/295
2019-02-23
在2019年增值税没有计提,交税的时候直接做了分录 借:应交税费-未交增值税; 贷;银行存款 导致应交税费为负数,这样的账目该如何调整
2/189
2021-07-13
老师,你好!收到知识产权代理费发票(摘要,知识产权代理费,借管理费用--研发费用--产权服务费;借 应交税金--应交增值税--进项税额 贷:应付账款 --***公司)这样可以吗?
1/214
2021-03-19
老师,咨询一下,自4月1日起,具有旅客信息的火车汽车飞机发票可以抵扣增值税了,那抵扣的税金进应交增值税–已交税金吗?
4/551
2019-10-14
老师,企业外购电力,用应付账款,比如100元,税13,书上的分录是借:应付账款100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷银行存款,请问为什么要有进项税啊!(1)假设是最开始交完钱就开票,等结转时,假如只用了50元的,借管理费用 50 贷应付账款50,老师只产生了50元的费用,可是进项税进了相当于100元的。<br>折旧方法1.年限平均法2工作量法3.双倍余额递减法4年数总和法 问题一:第一和第二个需要考虑预计净产值和固定资产的跌价准备(比如最开始就告诉你了跌价准备100),来算应计提折旧额?问题二:第三个方法和第四个方法只考虑预计净残值,不要要考虑跌价准备(假设题目最开始就告诉你跌价准备100)
5/507
2021-01-18
被挂靠会计处理 开票给建设方 借:合同资产-**工程 贷:合同结算-**工程 应交税费-应交增值税(销项税) 收到钱账务处理 借:银行存款-**银行 贷:合同资产-**工程 挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 借:合同履约成本-工程施工-**工程(人、材、机)费用 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款-**银行 工程款到账转给挂靠人 借:应付账款-**股东 贷:银行存款-**银行 新手也不知道哪里存在风险和不对的地方,麻烦帮订正一下,谢谢
1/237
2022-08-08
老师请问一下,销售商品时做会计分录是,借:银行存款 100200 贷:主营业收入88672.6 应交税费___应交增值税___销项税额11527.4 现在够买方退货了,怎么做会计分录
2/526
2020-11-16
原材料暂估入账分录可以是借原材料 贷应付账款,然后来发票了就借原材料 借应交税费应交增值税进项税 贷 应付账款吗?
1/1249
2020-08-13
老师,一般纳税人商贸购进农产品收到的增值税电子普通发票5张,当月按9%扣除率抵扣了2张,请问没抵的3张是不是应该做分录:借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款?
1/536
2020-12-01
老师,购进材料进项税额暂时不认证,可以这样写分录吗?借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 ;还是必须写借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款,
2/439
2022-04-27
1月永和账户电费代扣7万 借:应付账款-电力公司 7万 贷:银行存款-电费 7万 收到发票 借:其他业务支出-电费 61946.9 应交税费-应交增值税(进项)8053.1 贷:应付账款-电力公司 等永和给楚盈开具发票或者收到电费款的时候 借:银行存款 7万 贷:其他业务收入61946.9 应交税费-应交税费(销项)8053.1元 永和把厂房出租给楚盈代支付的电费 老师这样做的分录有问题吗
1/425
2022-02-12
借:管理费用 100 应交税费-应交增值税-进项 6 贷:应付账款 106 本来应该做以上分录,但当时不知道有发票,8-11月都是做了以下分录(有4次以下分录) 借:管理费用 106 贷:应付账款 106 那现在发票开来了,开具发票为 总金额 424,税额24,不含税金额400 那我要怎么调整? 直接做 借:管理费用 -24 贷:应交税费-应交增值税-进项 24
4/721
2021-12-07
老师,我想问一下,我们是加工企业,买回来的材料能不能做借:生产成本-制造费用 借:应交税费-应交增值税 进项税额 贷:应付账款
1/358
2022-05-25
老师好,暂估入库收到发票是可以红字冲回吗 在付款时直接做 借:应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 可以吗" 老师好,暂估时 借:原材料 贷:应付账款--xx公司
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2022-05-17
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