送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-14 14:18

你好,你的完整分录是怎么做的?你开发票的时候怎么做?

郭老师 解答

2021-09-14 14:18

1%,按照百分之一来做应交税费应交增值税就可以了。

1037800556 追问

2021-09-14 14:29

借:应收账款   30300   贷:主营业务收入 30000    应交税费-应交增值税300

1037800556 追问

2021-09-14 14:30

申报的时候纳税  免税额是按照30000*0.03 =900的金额跳出来的。我做账的话只能按照300计入营业外收入   这个中间就有600的差额

郭老师 解答

2021-09-14 14:32

俺申报的,你看你账上的申报的核帐上的不一致,可以忽略的,你能收到应收账款30330吗?

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小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,是小规模 纳税人收入符合条件而减免的增值税吗? 
2022-01-11 22:05:41
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
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