送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-14 14:18

你好,你的完整分录是怎么做的?你开发票的时候怎么做?

郭老师 解答

2021-09-14 14:18

1%,按照百分之一来做应交税费应交增值税就可以了。

1037800556 追问

2021-09-14 14:29

借:应收账款   30300   贷:主营业务收入 30000    应交税费-应交增值税300

1037800556 追问

2021-09-14 14:30

申报的时候纳税  免税额是按照30000*0.03 =900的金额跳出来的。我做账的话只能按照300计入营业外收入   这个中间就有600的差额

郭老师 解答

2021-09-14 14:32

俺申报的,你看你账上的申报的核帐上的不一致,可以忽略的,你能收到应收账款30330吗?

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相关问题讨论
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以不用 直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24
您好 季度末确定不需要缴纳增值税的时候做这笔分录
2019-03-26 17:12:24
你好,是的,是这样的,您的处理是对的
2020-03-08 11:35:34
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