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某动漫软件企业为增值税一般纳税人,2018年4月销售自行开发的动漫软件产品,取得不含税销售收入200万元,本月购进材料用于动漫软件产品的开发,取得增值税专用发票,注明税额13万元,则该动漫软件企业即征即退的增值税为()万元
1/1277
2021-06-29
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2017 年 8 月份销售白酒取得不含税销售收入 80 万元,收取包装物押金 2.34 万元。当月没收 3 个月前收取的逾期未退还的包装物押金 5.4 万元。已知增值税的税率为 17%,则该白酒生产企业 2017 年 8 月应纳增值税( )万元
1/326
2023-11-12
公司6月开咨询发票出去50000元增值税1451元,是免增值税的。这个增值税需要计入营业外收入增值税减免吗?
1/742
2018-07-16
比方说我们1月份外销额是300万,内销额是50万;进项是280万那我们要退税多少,怎么计算呢1月要交增值税么,要交多少呢?出口退税是怎么回事
3/1091
2018-02-26
老师请问:销售退回 ,退货是上个月的货,这个月做账,借 :主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税)贷:应收账款 借:库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗?
5/729
2022-10-19
外贸公司从生产厂家采购产品出口,如果外贸公司不退税,那是不是就不用生产厂家开具增值税专用发票?如果生产厂家自己做退税,需要什么条件?
1/1342
2020-04-22
老师,我想问一下您这个增值税申报表上的即征即退项目里的本月数列上期留底税额呢174044.54是根据什么填的啊,我这个公司是个贸易公司,有退税那种。
1/1136
2019-05-12
外贸企业(贸易型)进项发票退税勾选应该是什么时间,如果月底勾选,下个月增值税申报可以吗,退税勾选可以下个月初勾选上个月的,然后当月申报吗
1/4731
2020-05-29
你好,增值税即征即退中的软件进项税包括哪些?一些办公的软件测试费和服务费算入即征即退软件进项税吗?就是软件进项明细分摊表怎么填写
1/3018
2020-01-03
老师您好! 上月计提的增值税: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 本月已缴纳: 借:应交税费--未交增值税 还是 借:应交税费--已交增值税 贷:银行存款 上述本月已缴纳的借方哪个正确?
1/830
2019-12-09
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 100 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 100 借 其他应收款-其他 100 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出100 借 银行存款 -基本户 100 贷 其他应收款-其他 100 请问老师,现在银行扣除了100的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍(备注几月几号凭证退回呢)?
1/445
2022-08-31
缴纳增值税未什么借方是应交增值税已交税金而不是应交增值税销项税额呢,这样销售时的贷方应交增值税销项税额怎么冲呢?
2/674
2016-09-21
结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 请问转出未交增值税的金额怎么来的
2/529
2021-09-09
你好,老师,个体户可以申请增值税专用发票吗?领取之后开增值税专用发票是不是要缴纳增值税和附加税,还是个体不能领用增值税专用发票,只能在税务局代开增值税专用发票并缴纳增值税和附加税
1/2201
2020-06-28
惠州营改增开房屋租赁增值税发票增值税的税率是多少?
1/1342
2015-12-17
2019年12月份小规模纳税人还没交的900增值税是话在未交增值税还是应交增值税科目,增值税是在2020年1月份才交
1/314
2020-03-30
附加税是根据当月实际开票增值税来缴纳还是根据当月应交增值税扣除可以抵减的增值税之后缴纳纳增值税呀
1/849
2018-10-12
1. 陕西**商贸有限公司一般纳税人,3月份开出 4 张票 1,增值税专票 65000 元2,增值税普票 32000 元 3.增值税专票 325000 4,增值税专票 12500 。当月月份收到了3张发票,增值税普通发票 7500g元,代开增值税专票235000,增值税专票 175000.计算 4月份报税期一共要交多钱的税款?
1/1522
2022-10-27
您好,老师,我想问一下,购商品时分录: 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 发生退货时: 是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 还是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—转出进项税额(负数) 贷:应付账款(负数)
1/1937
2019-09-28
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额,这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗?
1/1370
2019-12-02
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